你好,你也開家具的發(fā)票,專票3%,普通發(fā)票免稅。
老師,這是一張專票,我們買了金稅盤,別人家給我們開的,這個怎么做會計分錄?我們是小規(guī)模納稅人。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)開了300多萬票,后期估計還要開300萬左右,這樣年銷售額就超過500萬,又不想轉(zhuǎn)為一般納稅人,該怎么籌劃
老師我們這個月變成了小微企業(yè)的一般納稅人 但是有一個客戶之前8月份給我們轉(zhuǎn)了15萬!8月給她開票是小規(guī)模納稅 這個月他接觸協(xié)議了 得把款退給他 然后我按之前1的票給她開的紅色普票 這個月我們是一般納稅人 我還用作廢 重新開嗎
老師,我們公司有2個賬戶,一個一般納稅人,一個小規(guī)模,但是法人不一樣,現(xiàn)在別人給我們一般納稅人開了進項發(fā)票了,我能用一般納稅人的賬戶給小規(guī)模的開銷項,然后在用小規(guī)模的給被人開出去嗎,
別人給我們轉(zhuǎn)錢調(diào)我們家的車,然后我給他們開增值稅專用發(fā)票,但是我們家票開不了那么多,我就想著分開開,但是開了一半之后,另一半開不出來了,怎么辦?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
銷售動產(chǎn)的也是免稅政策嗎?是不是要求我們有這個銷售物品的經(jīng)營范圍
你好對的 是的 是的
要是沒有這個營業(yè)范圍怎么辦能開嗎
銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營范圍的
好的,確定免稅是嗎,我們12萬買進來,15萬賣出去這樣可以嗎
你好 確定免稅 那你這個是買來干啥的 沒有范圍的 問你稅務(wù)局允許開吧 你這個高于購買價格了
買來自己用,然后轉(zhuǎn)手給別人
是固定資產(chǎn)的可以的
我怎么做賬呢
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入