在建工程下面的都轉到固定資產科目
企業自建廠房,包括廠區道路、雨污水管線、綠化和圍墻等,哪些轉入固定資產?哪些計入長期待攤費用?哪些又計入期間費用?自建過程重發生成本費用竣工后哪些要交房產稅?
自建廠房現在出售出去,在建工程里有無形資產攤銷,這個費用是轉入固定資產清理中,還是放進土地出售的成本中
有沒有關于在建工程轉固定資產的資料啊,自建廠房要轉成固定資產了,不知道哪些轉固定資產,在建工程里發生的管理費用(人員工資,社保,業務招待費,辦公費等等)這些費用是轉固定資產成本里,還是長期待攤費用里
工廠機械設備安裝完成,在建工程結轉在了固定資產,現在是試生產階段,還沒正式投產,固定資產要不要折舊,長期待攤費用要不要分攤,這些費用還是等到正式生產才開始做
我是小規模制造業,現在正處于籌備期,買地,蓋廠房,也發生一些費用,辦公費,員工工資等等,在生產經營之前,買地蓋房我知道是計入在建工程或者固定資產或者無形資產,那這些發生的費用我該計入長期待攤費用還是管理費用呢?
完全在境外的費用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉呢
機動車發票是電子的還是紙質的?
老師您好,工商年檢,網站和股權變更都沒有怎么申報
當天來回有沒有差旅補貼?
老師,公司注冊資本實繳了,現在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務局有歷史遺留2017票未抵扣,財務軟件賬是平的,稅務局這兩月發短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發票給我們可以嗎?
無形資產攤銷呢
無形資產的用途是什么
買這塊地的啊
前面說過地嗎???? 借銷售費用 貸累計攤銷