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老師好!公司在2021年7月份至2022年3月份從公戶轉款到法人個人賬戶,由法人個人賬戶去支付過渡費、工資、工程款等,法人給公司打有收據(jù)。請問一下公司公戶轉款到法人個人賬戶來支付的款項,現(xiàn)在怎么規(guī)范處理?會不會有什么稅務風險?

2022-11-24 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-24 19:32

個人支付出去,他是用個人賬號還是現(xiàn)金? 現(xiàn)金的話有收據(jù)嗎?

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快賬用戶5588 追問 2022-11-24 19:44

銀行賬號轉賬,全都有收條或領條,還有轉賬回單,請問一下這種情況下怎么處理?會計用什么科目好?怎么做賬? 還有就是公司在2022年1月30日轉款到分公司(注:分支機構)300萬元用來支付工程款、工資等這些一直都還沒做賬,公司會計說她只負責公司的,至于分公司(分支機構)的她不接,請問一下有這種說法? 難道這些不是報稅會計做的?難道是公司辦公整理票據(jù)的做賬?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 19:45

你好,用其他應付款。 借應付職工薪酬工資,工程施工,工程款貸,其他應付款做這個科目里面的,保存好了個人支付的證明,出一個委托書,委托個人付款。

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齊紅老師 解答 2022-11-24 19:46

總分公司是不是獨立核算,申報也是獨立的。

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快賬用戶5588 追問 2022-11-24 20:10

分公司在市里搞房地產(chǎn)開發(fā),營業(yè)執(zhí)照上并沒有寫是法定代表人,只是寫負責人某某某,不知道是不是獨立核算? 而有限責任公司地址是在縣城,公司做賬報稅的會計有,分公司(分支機構)也有按季申報的兼職會計,但發(fā)生在分公司的費用支出等等到現(xiàn)在都還沒做賬,公司會計說她只負責公司公戶轉出的這些,至于轉到法人個人賬戶支付出去的她不管,公戶轉款到分公司(分支機構),至于分公司用來支付出去的她也不管,請問一下這種說法合理嗎? 這樣做的后果會有什么風險? 當時制付款清單給出納付款的是我,請問一下我會有什么風險嗎?

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快賬用戶5588 追問 2022-11-24 20:18

現(xiàn)在我要辭職了,并要將收據(jù)了人家領條等,轉賬回單的票據(jù)交移公司會計時,她說只收公司轉入法人個人賬戶的票據(jù),至于法人個人賬戶用來支付的款項她不管,她是將公戶轉入法人個人賬戶的錢掛的是往來款,分公司支付的款項她也不接手。這種說辭是否合理? 請問一下法人用個人卡來支付款項,到底是其他應收好?還是其他應付好?從稅務風險角度看,哪種規(guī)避風險些?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 20:23

看不出來獨不獨立 所有的分公司都這樣 看你們工作安排 當時怎么分配的 轉給個人的之前已經(jīng)做了 不是告訴你方法了 就那樣吧

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快賬用戶5588 追問 2022-11-24 22:08

用其他應付款的話,難道最后不用沖抵嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 22:14

借其他應付款貸銀行存款,這個不就是 最后沒有余額的。

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快賬用戶5588 追問 2022-11-24 23:55

老師 請問一下從公戶轉入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付的話,是不是這樣 寫 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬等 貸:其他應付款 可這樣的話其他應付款又怎么來沖抵掉? 我記得會計說是掛往來款,最后還是要法人用票據(jù)來沖抵,或者是還款(相當于向公司借款支付)請問一下這樣處理是否可以? 請老師指點一下怎么處理最規(guī)范?

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齊紅老師 解答 2022-11-25 00:32

借:其他應付款 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬等 貸:其他應付款 可這樣的話其他應付款又怎么來沖抵掉? 這個其他應付款 一借一貸已經(jīng)沖了 還想怎么沖 工資不需要發(fā)票 工程款需要發(fā)票 沒發(fā)票有實際業(yè)務也可以做帳,不允許抵扣所得稅

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你好,學員,未來建議公戶付款,不要直接打款給法人的
2022-11-28
首先啊,你這種情況的話,建議的話從對公賬戶直接支付,不要有那個法定代表人來進行過戶。因為后面這種情況相關的一個監(jiān)管力度肯定是越來越嚴格,稅務風險倒不存在,你這個因為你沒有少交稅。
2022-11-24
個人支付出去,他是用個人賬號還是現(xiàn)金? 現(xiàn)金的話有收據(jù)嗎?
2022-11-24
同學,你好 分錄這么做 借:管理費用 貸:銀行存款
2023-03-22
你好這樣不規(guī)范,支付需要錢、發(fā)票、合同、貨物或勞務保持一致的
2021-12-12
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