你好是的就超過了哦
尊敬的會計學堂老師,您好!我公司是小規模納稅人,現在已經累計滾動一年開電子普票金額接近500萬元呀,在昨天查了一下再開120萬元就達到500萬元了,昨天己經開了118萬元電子普票給第一標段,還差2萬就達到500萬,今天領導又讓紅沖昨天已經開的發票,開紅字發票58萬,然后再開正數電子普票58萬給第二標段,請問老師,今天開了兩個58萬,算不算超出500萬元呢?
保定金珠信息技術服務有限公司為增值稅小規模納稅人,假設2021年4月開具服務費增值稅專用發票15萬元,普通發票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規模專?普沒超過45萬,所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我查了一下開票糸統,從2021年11月23日至2022年11月23日共開具普票410萬元,之前從來沒開過專票!請問,現在我公司如果再開具100萬元專用發票,是否可以算做小規模納稅人已超出500萬元呢?因為最后這次計劃開的是專票100元。
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,在本月11月24日開具了專用發票30萬元,今天11月25日又開具了普通發票13萬元,在疫情期間,普票全部減免增值稅,請問老師,這30萬元的專票肯定不減免增值稅,那13萬元的普票減免增值稅嗎?
你好,請問一下:我公司為小規模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日,購買方要求把發票開成2023年的,于是收到退回發票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點,謝謝
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
老師,2024年四季度報企業所得稅報表時營業成本應該是0,我把管理費用金額填上去了,現在報企業所得稅年報就有提示說與四季度企業所得稅報表營業成本不一致,但是我企業所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
郭老師,工商年報,股東和法人有變更,有變更股權怎么操作,是在哪個位置,如果去年沒變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個合作社的客戶,讓從23年開始補賬,但是他23年之前的公戶都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發部門團建可以去研發費用嗎
老師,我是民非企業,這種企業都是免稅的嗎
公司昨日開了異地預繳的專票9個點的,預繳了2個點增值稅,現在我算還差多少進項,我該怎么算呢?
公司用小汽車報廢,一定開票嗎?
您好!老師,小規模納稅人,累計一年開票,是指普票和專票的合計金額不得超出500萬元,是嗎?
是的是的也包含未開票收入的
尊敬的老師,您好!我公司是屬于建筑服務企業,如果按以前不免稅的情況開普票建筑服務的稅率是3%,那么,假使開專票的稅率仍然是3%,我必須不能超500萬,只開50萬至60萬專票就可以了,之前沒有未開票收入。開專票也是3%嗎?如果開專票不會影響公司其他情況吧?
你好,開專票是3%。不能超過500萬。