你好,可以的,13萬不需要繳納增值稅的。
請問小規模公司季度自開5%稅率增值稅專用發票45萬元,開具的3%稅率普通發票5萬元,5萬元還能享受免稅政策嗎,還是按總收入50萬超過30了要全部繳納增值稅。
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我查了一下開票糸統,從2021年11月23日至2022年11月23日共開具普票410萬元,之前從來沒開過專票!請問,現在我公司如果再開具100萬元專用發票,是否可以算做小規模納稅人已超出500萬元呢?因為最后這次計劃開的是專票100元。
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,在本月11月24日開具了專用發票30萬元,今天11月25日又開具了普通發票13萬元,在疫情期間,普票全部減免增值稅,請問老師,這30萬元的專票肯定不減免增值稅,那13萬元的普票減免增值稅嗎?
請問老師,現在小規模納稅人開具普通發票全部減免增值稅了嗎?沒有月15萬季度45萬的限制了嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表?
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬