沖回的分錄做原來的負(fù)數(shù)分錄。 申報(bào)增值稅時(shí),扣除負(fù)數(shù)收入申報(bào)。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,公司是一般納稅人,10月份先開了一張普通發(fā)票給對(duì)方申請(qǐng)付款50000元,已經(jīng)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在11月份,對(duì)方公司說賬上沒錢,只有20000元,退回發(fā)票,從新開一張20000元的發(fā)票?,F(xiàn)在問題一,沖紅的發(fā)票,這次賬務(wù)處理是做相反分錄,然后在從新做一筆新的分錄嗎?,問題二,申報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪一項(xiàng)填寫
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師,您好!請(qǐng)問2021年開了一張發(fā)票,對(duì)方單位說找不到了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,您好!請(qǐng)問2021年開了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅,然后,a項(xiàng)目本月沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),b項(xiàng)目沒有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧,不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬:借銀行存款13000,借管理費(fèi)用-其他 -13000,現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)要來退這個(gè)錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計(jì)入什么科目,管理費(fèi)用福利費(fèi),還是餐費(fèi)
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報(bào)高企 審計(jì)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過,與稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別 ,影響報(bào)高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報(bào)中的,資產(chǎn)總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個(gè)項(xiàng)目,都是一般計(jì)稅,那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個(gè)流程?
請(qǐng)問下老師,飛機(jī)票,員工來報(bào)銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說飛機(jī)票可以報(bào)銷,但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個(gè)發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯(cuò)怎么紅沖
購(gòu)買風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤?
申報(bào)稅扣除負(fù)數(shù),能具體跟我說是表里面那一項(xiàng)嗎
你好? 總的收入 -負(fù)數(shù) 收入? 差額填寫申報(bào)? 銷售商品是填寫在貨物 13稅率里?
好的,老師還有一個(gè)問題,就是確認(rèn)的所得,不因?yàn)橹匦麻_票,做調(diào)整
你好。是啊,所以我給你寫了負(fù)數(shù)的分錄。