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2、銷售一批B產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價10000元,增值稅1700元,貨款收到,存入銀行。根據(jù)合同規(guī)定,產(chǎn)品運費由銷貨方承擔,茂源公司以現(xiàn)金支付該批產(chǎn)品運費150元。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為5600元。該銷售符合收入確認條件。 3、、銷售一批D產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價50 000元,增值稅8500元,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為40000元。該批商品適用的消費稅稅率10%。該銷售符合收入確認條件。 4、銷售A產(chǎn)品售價50000元,增值稅額為8 500元。按合同規(guī)定茂源公司已先預收了30 000元貨款,剩余款項于交貨后付清。茂源公司已經(jīng)發(fā)出貨物,并于7天后收到余款。
茂源公司向B企業(yè)采購材料,共支付價款30000元。按照合同規(guī)定,茂源公司先預付50%購貨款,驗貨后補付其余款項。付款10天后,茂源公司收到所購材料和結(jié)算憑證,材料價款30000元,增值稅3900元,茂源公司通過銀行補付余款。
按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為4000元,增值稅稅為5200元,同時,向WX公司預收部分貨款20000元其余款項交貨后付清
1、A企業(yè)與B公司簽訂供貨合同,供貨金額200000元,應交納增值稅26000元。B公司預付貨款100000元,剩余貨款在交貨后付清。編制會計分錄如下:收到B公司交來預付款100000元。企業(yè)按合同規(guī)定,將貨物發(fā)到B公司,B公司驗收合格。該企業(yè)應確認對B公司的銷售實現(xiàn),并開出增值稅發(fā)票,注明增值稅為26000元。編制會計分錄如下:收到B公司補付的貨款126000元。
茂源公司向B企業(yè)采購材料,共支付價款30000元。按照合同規(guī)定,茂源公司先預付50%購貨款,驗貨后補付其余款項。付款10天后,茂源公司收到所購材料和結(jié)算憑證,材料價款30000元,增值稅3900元,茂源公司通過銀行補付余款。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,編制茂源公司預付貨款,收到材料、結(jié)清貨款的會計分錄
去年公司進行法人變更同時股權(quán)變更了,現(xiàn)在在國家企業(yè)信用信息公司系統(tǒng)需要填寫股權(quán)變更嗎
老師好我們單位安裝了一個電子閘門13800元要入固定資產(chǎn)嗎
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中,總表里面,減稅金及附加,這個以哪個數(shù)字為準?是不是只要不包括增值稅的其他稅種都是?
老師,請問,股東0元轉(zhuǎn)讓股份,可以在線上辦理個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得申報嗎?
不用暫估成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,不夠就加大比例,這句話我怎么不理解
老師人力資源部給大學生一次性生活補助,要交稅嗎?按什么交?
代賬公司登錄電子稅務局時,不用法人和辦稅人員怎么登錄進去的
信用風險顯著增加,但未發(fā)生信用減值,計提減值準備嗎?既然未發(fā)生信用減值,為什么還要計提減值準備,搞蒙了
我公司全年計提的工資為200萬,實際支付的工資為80萬,原因是我公司資金緊張,拖欠部分工資,這部分公司所得稅匯算時需要調(diào)增嗎?
我們是一般納稅人公司,蔬菜是免稅的,銷售蔬菜的分錄怎么辦?有銷項稅嗎?