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Q

1、A企業與B公司簽訂供貨合同,供貨金額200000元,應交納增值稅26000元。B公司預付貨款100000元,剩余貨款在交貨后付清。編制會計分錄如下:收到B公司交來預付款100000元。企業按合同規定,將貨物發到B公司,B公司驗收合格。該企業應確認對B公司的銷售實現,并開出增值稅發票,注明增值稅為26000元。編制會計分錄如下:收到B公司補付的貨款126000元。

2022-10-25 11:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-25 11:44

您好 借:銀行存款100000貸預收賬款100000 借應收賬款226000 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅26000 主營業務收入200000 借預付賬款100000 銀行存款126000 貸應收賬款226000

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您好 借:銀行存款100000貸預收賬款100000 借應收賬款226000 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅26000 主營業務收入200000 借預付賬款100000 銀行存款126000 貸應收賬款226000
2022-10-25
你好,學員,稍等一下的
2022-10-25
你好 借:銀行存款,貸:預收賬款?
2022-12-12
你好,站在B的角度 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:銀行存款,貸:預付賬款
2022-10-25
你好,這兩個都是2的序號,具體是哪個呢??
2022-10-25
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