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C .凡檢查后應調增賬面進項稅額或調減銷項稅額和進項稅額轉出的,借記有關科目,貸記“應交稅費﹣增值稅檢查調整”科目 這句話為何是錯的? 調增進項是否如下:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-增值稅檢查調整

2022-11-19 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-19 16:39

借,相關的成本費用 貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

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快賬用戶3768 追問 2022-11-19 17:06

老師,我問的是稅務檢查后進行的科目調整分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-19 18:23

也是我給你的分錄 并不是檢查調整明細科目 就錄不會用這個明細科目,用的是進轉出

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借,相關的成本費用 貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2022-11-19
對的,你這個調整處理沒問題的。
2021-10-02
你好? ? ? ?你第一步 就不用做這個了? ?; 直接做? ?調整2019年成本: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? ? 然后? ?、補交2019年增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款? 然后結轉 :借? ?進項稅轉出貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 借? 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅貸 應交稅費-未交增值稅? ?借? ? ?應交稅費-未交增值稅? 貸??應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 這樣就平衡了??
2021-04-10
您好,光這個增值稅分錄不用 以前年度損益調整,因為不是損益科目, 借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-進項稅額轉出 結轉時 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅
2023-06-10
你好,我給你舉個例子哈,比如說我們公司收到了一張發票,是進項發票,咱們是不是借應交稅費,應交增值稅進項稅額呀,所以這個進項稅額增加的時候是放在借方,那你現在既然要調增這個進項稅額,所以說我們就要把這個科目放在借方的。
2023-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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