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會計分錄 5、通過銀行轉賬支付前欠C公司貨款33 900元。 4、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票 注明買價200 000元,增值稅26 000元。此外,運費增值稅專用發票注明運費2 000元,增值稅 180元。上述款項均以銀行存款支付。設備已投入使用。 3、購入一輛汽車,增值稅專用發票注明買價100 000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關費用600元。上述款項尚未支付。車輛已投入使用。 2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發票,發票注明房屋價值為 300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%)

會計分錄
5、通過銀行轉賬支付前欠C公司貨款33 900元。
4、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票
注明買價200 000元,增值稅26 000元。此外,運費增值稅專用發票注明運費2 000元,增值稅
180元。上述款項均以銀行存款支付。設備已投入使用。
3、購入一輛汽車,增值稅專用發票注明買價100
000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關費用600元。上述款項尚未支付。車輛已投入使用。
2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發票,發票注明房屋價值為
300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%)
2022-11-19 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-19 15:56

你好,分錄的數據,麻煩自行帶入一下 5、通過銀行轉賬支付前欠C公司貨款33 900元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 4、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票注明買價200 000元,增值稅26 000元。此外,運費增值稅專用發票注明運費2 000元,增值稅180元。上述款項均以銀行存款支付。設備已投入使用。 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3、購入一輛汽車,增值稅專用發票注明買價100000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關費用600元。上述款項尚未支付。車輛已投入使用。 借:固定資產?(包括購置稅)?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發票,發票注明房屋價值為300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%) 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本

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快賬用戶7661 追問 2022-11-19 15:57

加上金額看看

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快賬用戶7661 追問 2022-11-19 15:57

然后我圖片那個是對的嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-19 15:59

你好 5、通過銀行轉賬支付前欠C公司貨款33 900元。 借:應付賬款33 900,貸:銀行存款33 900 4、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票注明買價200 000元,增值稅26 000元。此外,運費增值稅專用發票注明運費2 000元,增值稅180元。上述款項均以銀行存款支付。設備已投入使用。 借:固定資產200 000%2B2 000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26 000%2B180,??貸:銀行存款200 000%2B26 000%2B2 000%2B180 3、購入一輛汽車,增值稅專用發票注明買價100000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關費用600元。上述款項尚未支付。車輛已投入使用。 借:固定資產?100000%2B10 000%2B600?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13 000,??貸:應付賬款?100000%2B10 000%2B13 000 2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發票,發票注明房屋價值為300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%) 借:固定資產300 000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)27 000,??貸:實收資本300 000%2B27 000 你提供圖片的分錄,數據不對

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快賬用戶7661 追問 2022-11-19 16:01

就是說如果是投資的話 增值稅也要算進實收資本那里對嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-19 16:04

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7661 追問 2022-11-19 16:20

第三題那個車的車輛牌照費用600元不用加入應付賬款那嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-19 16:21

你好,第三題那個車的車輛牌照費用600元,如果沒有支付,就需要計入?應付賬款的

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快賬用戶7661 追問 2022-11-19 16:49

我想問下題目沒有說材料有沒有入庫 是算在途物資還是原材料呢

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齊紅老師 解答 2022-11-19 16:51

你好 沒有入庫的情況下,計入 在途物資 驗收入庫了,才計入原材料的?

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快賬用戶7661 追問 2022-11-19 16:52

那題目沒有說明有沒有入庫 應該默認哪個情況呢

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齊紅老師 解答 2022-11-19 16:53

你好,那題目沒有說明有沒有入庫,這樣是無法判斷的? 沒有入庫的情況下,計入 在途物資 驗收入庫了,才計入原材料的?

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你好,分錄的數據,麻煩自行帶入一下 5、通過銀行轉賬支付前欠C公司貨款33 900元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 4、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票注明買價200 000元,增值稅26 000元。此外,運費增值稅專用發票注明運費2 000元,增值稅180元。上述款項均以銀行存款支付。設備已投入使用。 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3、購入一輛汽車,增值稅專用發票注明買價100000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關費用600元。上述款項尚未支付。車輛已投入使用。 借:固定資產?(包括購置稅)?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發票,發票注明房屋價值為300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%) 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本
2022-11-19
你好 1,借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 借;原材料,貸:在途物資 2,借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,貸:原材料 借:固定資產,貸:在建工程 3,借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2023-04-13
你好 借:在建工程?300 000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)39 000,? ?貸:銀行存款 339 000 借:在建工程?30000?%2B10000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)900%2B1800,? ?貸:銀行存款 42700 借:固定資產?34萬 貸:在建工程 34萬
2020-11-05
同學你好 借,原材料102000 借,應交稅費一應增一進項13180 貸,銀行存款;
2022-04-27
同學你好 1、購入設備 借:固定資產 10700 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款 12000 2、購入設備 借:在建工程? 56500(50000%2B1000%2B5500) ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6995 貸:銀行存款 63495 借:固定資產 56500 貸:在建工程 56500 3、設備大修 借:長期待攤費用 8000 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1040 貸:銀行存款 9040
2021-09-21
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