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1.長江公司為增值稅一般納稅人.增值稅稅率為13%,2X19年6月份發生的業務如下 從甲 企業購人舊卡車一輛其賬面原價為45 000 元,已折舊 10000元雙方協商價為30 000元增值稅專用發票上注明增值稅稅額為3 900元款項當日通過銀行支付 購人不需要安裝的新設備一臺,增值稅專用發票上注明該設備價款為200 000元增值稅稅額為26 000元同時發生運輸費25 000元運費的增值稅稅率為9%途中保險費14 000元款項以銀行存款支付 用一臺設備對F公司進行投資,該設備的賬面原價為60 000元累計折舊18 000元雙方協商該項設備的價值為40 000元(假設該價值與公允價值相符)

2021-06-26 23:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-26 23:44

借:固定資產30000 應交稅費3900 貸:銀行存款33900 借:固定資產239000 應交稅費28250 貸:銀行存款267250

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齊紅老師 解答 2021-06-26 23:45

借:固定資產清理42000 累計折舊18000 貸:固定資產60000 借:長期股權投資40000 貸:固定資產清理40000 借:資產處置損益2000 貸:固定資產清理2000

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快賬用戶5417 追問 2021-06-26 23:49

老師,那這兩個題呢 (4)一臺設備使用期滿,不能繼續使用,進行報廢清理,該設備原價為50 000元.已提折舊48 000元,取得殘料變價收人1 000元,增值稅稅額130元,所得款項存人銀行另以銀行存款支付清理費用2000元。 (5)本月發生車間使用的固定資產日常維護修理費10 000元.以銀行存款支付。 做長江公司會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-06-27 09:46

借:固定資產清理2000 累計折舊48000 貸:固定資產50000 借:借:固定資產清理2000 貸:銀行存款2000 借:銀行存款1130 貸:固定資產清理1000 應交稅費130 借:營業外支出3000 貸:固定資產清理3000

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齊紅老師 解答 2021-06-27 09:47

借:管理費用10000 貸:銀行存款10000

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快賬用戶5417 追問 2021-06-27 10:17

2X19年12月1日A企業購入一臺不需要安裝的設備,價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,款項通過銀行支付,設備當日到達企業并投人車間使用。預計該設備尚可使用期限為5年,預計凈殘值為10萬元,A企業采用雙倍余額遞減法對該設備計提折舊。2X21年12月4日A企業將該設備對外出售,取得售價40萬元,增值稅稅額5.20萬元存人銀行,同時以存款支付清理費4.80萬元。 要求:根據上述經濟業務編制A企業的會計分錄。 老師,我可以問問這道題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 10:18

平臺原則上一問一答,不同的問題請另開一個提問,謝謝

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快賬用戶5417 追問 2021-06-27 10:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-06-27 11:40

不客氣,祝你工作順利

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借:固定資產30000 應交稅費3900 貸:銀行存款33900 借:固定資產239000 應交稅費28250 貸:銀行存款267250
2021-06-26
你好,安裝生產設備領用材料,進項稅額可以正常抵扣,所以不需要做進項稅額轉出處理啊
2021-11-18
你好? 第一和第三個分錄? ?借方加上 應交稅費-應交增值稅(進)
2021-11-18
你好,分錄的數據,麻煩自行帶入一下 5、通過銀行轉賬支付前欠C公司貨款33 900元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 4、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票注明買價200 000元,增值稅26 000元。此外,運費增值稅專用發票注明運費2 000元,增值稅180元。上述款項均以銀行存款支付。設備已投入使用。 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3、購入一輛汽車,增值稅專用發票注明買價100000元,增值稅13 000元。車輛購置稅為10 000元,車輛牌照相關費用600元。上述款項尚未支付。車輛已投入使用。 借:固定資產?(包括購置稅)?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 2、收到B公司投資入股的房屋一棟,取得B公司開出的增值稅專用發票,發票注明房屋價值為300 000元,增值稅稅額為27 000元。(9%) 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本
2022-11-19
你好需要計算做好了給你
2021-09-30
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