借應付賬款貸銀行存款1000。
公司是互聯網平臺,供應商供貨1000,客戶付款1000,但是供應商提現的時候平臺先替第三方扣除1個點的手續費10元,供應商只能提走990元,還有10元手續費我公司開具手續費發票給對方,我們賬務上這個手續費如何處理?
老師,欠供應商100元,支付時扣除手續費5元,但是賬套內還是欠款100,銀行出去95貨款,五元手續費,怎么做賬務處理?
供應商開票10000,跨行轉賬要手續費5元,給供應商款付款時扣掉手續費5元,銀行實際付款9995元,這樣怎么做賬?
請問我公司每次付供應商的貨款,都要扣供應商1-4塊手續費,請問這個手續費我司和供應商財務要怎么平帳?
請問老師,供應商貨款1000元,我公司付款的時候扣1元手續費,實際銀行扣手續費是扣0.9元,那我做帳時怎么做?
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
報關單上的規格型號怎么界定 比如:這份進項發票和報關單的規格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!商品報損怎么做賬
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
我知道這個帶1000吶,但是其他的怎么帶呢?科目
你好,當時欠了人家的錢,有一個應付賬款嘛。
我的意思是我原來貸應付帳款1000,現在付了款,借:應付帳款1000,銀行存款999,另外那1元和0.9元怎么做帳?
應付帳款我當然知道要沖減1000元
你的公戶上少了多少錢?是不是少了1000?
公帳付了999,還付了一筆0.9元的銀行手續費
借應付帳款 貸銀行存款999.99 營業外收入0.01
我這樣做行不行,借:應付帳款1000,借銀行手續費0.9,借銀行存款999,借銀行存款0.9,貸:營業外收入0.1
這個分錄不對,你這個營業外收入應該是1
怎么是1呢,銀行扣了我0.9元,扣這1元本來是抵銀行手續費的,原來銀行也是扣的1元,現在銀行不知道為什么少扣0.1元,那我營業外收入應該是0.1,為什么是1元?
你好,如果你不填寫一的話你試下能平衡吧
能平呀,借:應付帳款1000,貸:銀行存款999,貸銀行存款0.9貸:營業外收入0.1
哦,我上面寫多了一個手續費0.9
那不就是和我寫的上面一樣?