你好,需要你們自己在電子稅務局里面申請的 如果選擇下一個月生效的話,你這個月的增值稅,還有十月份的增值稅都是在一月份申報。得去稅務局申報。
我是小規模納稅人,按季申報,去年5月到今年4月收入超500萬了,但是5、6月份都沒有收入,這樣,到今年5月6月就不超500萬了,到7月份申報2季度的時候就不超500萬,就是說按季度滾動就不超500萬,想這個情況會不會強制轉一般納稅人?
現在是小規模納稅人,今天開完最后一張票后,銷售額超過500了,請問,是不是自動轉成一般了?要去稅務局辦什么手續?還有就是,小規模增值稅是季度報稅,那1月份報四季度稅的時候,三個月內涉及到了小轉一般的情況,填表不一樣了?
現在是小規模納稅人,今天開完最后一張票后,銷售額超過500了,請問,是不是自動轉成一般了?要去稅務局辦什么手續?還有就是,小規模增值稅是季度報稅,那1月份報四季度稅的時候,三個月內涉及到了小轉一般的情況,填表不一樣了? 你好
老師,我問你一下,就是小規模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規模的那個稅我已經抄過了,第四季度也開發票了,但是呢,到電子稅務局這邊獲取的時候沒有數據,請問一下是怎么回事?
你好,我是小規模公司,去年開票金額超過了500萬,2月份稅務局讓轉為一般納稅人,1月份在不知情的情況下開了稅率是1%的增值稅普通發票,那么1月份開的發票要怎么報稅呢
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
500萬,是開票系統里,普票實際銷售額?專票實際銷售額吧
是的是的,是這么做的。
變成一般納稅人以后,可以開普票嗎
開普通發票的專票,普票一個稅率。