看這兩個明細科目的明細賬。然后和勾選結果對。待認證的是沒有認證的。這個系統里沒有。
老師好!我第一次抵扣認證進項稅發票,是一家4S店,進項稅發票有100多張,我剛看了賬上的進項稅額對不上稅務系統里面九月份的金額,我就不知道怎么下手了?進項稅額的發票都做賬里面去了,我一個一個發票在賬里面憑發票號查了的@鄒老師
老師問下就是我收到一張進項發票,然后我7月份認證了,申報了,但是現在這張發票不入賬了,我當月的進項稅額跟申報的金額對不上,這樣的話要更正申報嗎?
老師我有個賬我對了好幾天了,一直對不上 想問一下您,能不能幫我看看哪里錯了 我這邊就是專門做代運營,客戶給的金額款項都是打到一張卡上的。這一次對賬的時候,對不上了,已經對了好幾天,入賬金額沒有錯,出賬金額也沒有發現錯的地方。可就是我這邊剩余的款項和總賬剩余款項對不上,差了好多
老師您好,我前期有待認證的發票月末的時候,是一起的轉到進項稅嗎?然后再由進項稅轉到未交稅金里 銷項稅的到月末轉到未交稅金里 產生差額就還有留底的或者是應繳稅費,對嗎
老師,請問,銷項稅額200萬,進項稅額130萬,其中130萬進項里開了三張紅字發票信息表,18萬,這18萬已經做了相應的紅字憑證,賬上顯示進項已經少了18萬,進項稅額是112萬,但勾選認證的金額是130萬,我已經在報表里面做進項稅額轉出了,現在就是結轉稅金分錄我不會,請問老師幫我做一下我看看好嗎?謝謝
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
是在這里面查詢嗎?
勾選發票在這里查詢對。