您好,是的,是這個意思的哈
老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項稅額和進項稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進項稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?
老師,您好,我平時做賬都是把進項先放到待認證進項里,然后月末在轉(zhuǎn)出到進項里,在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時候把它給用了,而且忘記把6月待認證進項轉(zhuǎn)出到進行里了,請問我7月的賬應(yīng)該怎么補救呀
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師您好,我前期有待認證的發(fā)票月末的時候,是一起的轉(zhuǎn)到進項稅嗎?然后再由進項稅轉(zhuǎn)到未交稅金里 銷項稅的到月末轉(zhuǎn)到未交稅金里 產(chǎn)生差額就還有留底的或者是應(yīng)繳稅費,對嗎
老師您好,①每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項和結(jié)轉(zhuǎn)待認證進項稅,分別結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅分錄是嗎? ②繳納的時候直接就是(還用做什么計提嗎) 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎?
老師五金倉的護欄8000多,到哪個科目???
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,參加廣交會發(fā)生的費用支出是不是要計入廣宣費
你好,老師,請問勞務(wù)派遣公司開差額票應(yīng)該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉(zhuǎn)給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時,銀行的手續(xù)費填利息收支那一欄嗎
請問老師,我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶,當(dāng)時由法人個人賬戶轉(zhuǎn)了錢進這個保證金賬戶,但這個賬戶當(dāng)時并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的,也沒有這筆錢,但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶,然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了,請問這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬,剛剛有個答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發(fā)現(xiàn),那我其他應(yīng)收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應(yīng)該怎么辦
紅字發(fā)票填錯數(shù)量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發(fā)票,會對我們的賬造成什么影響呢?
老師不是將待認證的發(fā)票直接轉(zhuǎn)到未交稅金里,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費進項稅,然后再轉(zhuǎn)到未繳稅金里是嗎?
對,先轉(zhuǎn)到進項稅額的