這個原因什么呢,是沒有計提??
老師,我公司現在辦理遷出,然后發現代賬會計沒有把19年的財務報表上傳,但19年的企業所得稅年報已經更正申報了,現在需要對19年季度的財務報表進行修改調賬嗎?
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
老師,我少計提了代扣代繳的個人所得稅,也就是現在我的科目余額表上應交稅費-代扣代繳個人所得稅余額在借方,這種的我現在應該怎么調整
8月申報7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個新員工 我新增了 申報的時候才想起來申報的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個月改成正常戶 現在扣除項目顯示中途離職人員不享受累計扣除費用 現在只有5000的累計扣除費用 那么往后發的工資都要預繳個稅?這個可以怎么修改嗎?
老師,因為7月社保基數調整了,然后8月申報個人所得稅時我直接復制的上月數據,忘記修改申報表養老和失業金額了,現在申報9月的,我可以把8月多申報的養老和失業金額在9月里減出來嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區搬到另一個區,稅務和工商怎么變更
老師您好,公司生產加工門窗并負責安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權轉讓受讓人在電子稅務局的那個模塊進行確認
@董孝彬 接上一次的問題 繼續問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業土地增值稅清算開發成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
我交接給我同事她不會報個稅,每次都是復制上個月的數據報,后面我接手了,就申報了正確工資表上去了。之前都是正數的,我修改了之前做賬的工資表,從改了申報開始就有差額了。
那要根據你更改的看看計提是不是要改
計提也沒有錯。
支付扣款的多了那就是
那要怎么調?
銀行多交了可以先不用管后期交稅可以遞減,到時就是正數