嗯嗯,可以的,就那樣操作就是了
請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 ,當時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
1月2月做工資的時候社保(個人部分)少代扣代繳了養(yǎng)老和失業(yè)部分金額,個人所得稅按工資表的數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在要怎么處理呢?少收部分可以在做3月份工資的時候補代扣代繳回來嗎?
老師,因為7月社保基數(shù)調(diào)整了,然后8月申報個人所得稅時我直接復制的上月數(shù)據(jù),忘記修改申報表養(yǎng)老和失業(yè)金額了,現(xiàn)在申報9月的,我可以把8月多申報的養(yǎng)老和失業(yè)金額在9月里減出來嗎
老師,我修改了6-7-8-9月份的個稅申報表,然后改了賬上正確的工資,現(xiàn)在賬上應交稅費-代扣代繳個人所得稅出現(xiàn)負數(shù)了,我要怎么調(diào)整呢?
老師你好,我們公司社保每月可以嗎?個人部分扣440.69,從9月起每月扣415.49.老師我在個稅申報系統(tǒng)忘記改了,9月,10月的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),有三個人在繳納個稅的,就有點出入了,那我是不是可以在這個月份把上兩個月應該減下來金額在這個月里面改一下社保扣減金額呢?
你好,題目是這么說的,在設(shè)備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒有進項發(fā)票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個情況,客戶要我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品,這個產(chǎn)品要開模,于是我們和客戶協(xié)商模具費由客戶出,等達到一定的業(yè)務(wù)量,我們返還模具費,然后我們?nèi)フ夜蹋凸毯炗喠艘环菽>吆贤覀兏跺X給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
老師請問交易性金融資產(chǎn)的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業(yè)講建筑行業(yè)的,現(xiàn)在還有哪位老師在講哈?
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優(yōu)惠政策
老師外貿(mào)公司,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)胚布,打板費如何做分錄,