你好! 金額不大的,可以記入制造費用科目
番茄醬生產(chǎn)企業(yè),采購實驗檢驗部門實驗室用的各種化學制劑 這個入哪個科目?不能是原材料吧?怎么做賬
我們生產(chǎn)試劑和儀器的,其中部分試劑領(lǐng)出來用于儀器調(diào)試(儀器生產(chǎn)有調(diào)試環(huán)節(jié))使用。這些調(diào)試用試劑如何處理? 目前的理解是增值稅:作為視同銷售,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,繳納增值稅,但是不需要開發(fā)票;借:生產(chǎn)成本,貸:庫存商品+增值稅銷項稅額 企業(yè)所得稅方面,交稅的時候作為收入計算在內(nèi),但是不需要調(diào)賬務(wù)。 老師幫忙解讀下,正確的做法是如何?
請問老師,我們是做保健食品的企業(yè),化驗室購買的化學試劑計入什么科目呢?開票的名字需要明細記賬還是全部總金額計入費用呢
生產(chǎn)企業(yè)購買的化學實驗儀器,試劑 計入哪里
老師,一般納稅人現(xiàn)在在開辦期,還沒有開始生產(chǎn),我們購買的小的儀器記在哪里合適,我們是榨油廠,儀器的價格也就一兩千,是容重儀和水分檢測儀。基本上應(yīng)該都是化驗用的叭。怎么記賬
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
不大一個四千多一個1000
可以直接計入費用 的。
好的謝謝老師
不用客乞,祝你生活愉快