你好;? ?你們談價格的時候 售價里面就應該把你的成本價%2B 毛利和稅費考慮進去的;? 你們 售價包括這些數據沒有? ?
老師,就是我們是煙酒企業的小規模,然后就比如說我們現在從各個經銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬啊?還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師 我這邊發出貨 確認收入 可是這個客戶是含稅 可我沒有開這個發票和貨物一起給客戶 可能會等客戶這邊催了再開 所以我確認收入的時候要不要貸方帶個應交稅費應交增值稅(銷)
一般納稅人,賣貨的款打到對公賬戶必須要給客戶開發票嗎?現在客戶不想額外加稅點,那我們是不是可以報價的時候把稅點的錢加到賣價上?這樣就可以客戶不加稅點,我們也能正常開專票?
老師,現在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
我是小規模企業我知道是增值稅跟附加稅是銷售方交,我想開專票給客戶,我要跟客戶收回來那些我原來需要交稅的錢,所以我要給對方怎么開,客戶把稅點的錢我也一起開發票上,然后有我這邊扣款去交,就相當我給他開票我不交稅,稅點的錢都是客戶自己出,我這邊只負責開發票給他這樣
老師您好,我們有員工在修機器的時候把手弄傷了,領導就直接給了他一萬元錢。這個我做賬的時候怎么寫分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復了會系統預警高風險嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當時的人將這次費用,借:管理費用 貸:其他應付款,實際不用付款,先要坐匯算清繳,執行小企業會計準則,怎樣做沖銷分錄
公司股權變更的順序是先稅務在工商嗎
老師,我們是運輸公司,我們這個月買了一部車,然后我們要如何備案在電子稅務局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發貨單上貨品單價是5元,我方原入庫存單價是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價成本要調整嗎?
給外地員工報銷的每月來回的交通費,可以計入差旅費并發放補貼嗎?
深圳的勞務資質是不是每年都要審計
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對公轉的手機款,當時他們不給開票,現在我們找人把票開進來,這樣公司就對不上了,出個證明還是怎么著?
比如我要給對方開三萬的專票,我是不是三萬×3%=900(增值稅),900*12%(附加稅),30000+900+108=31008,我開票開這么多,這樣900+108都稅費算上去了,是這樣嗎,這樣我是不是不用交稅點錢了,增值稅跟附加稅都是對方給
你好;? ?3萬是 含稅金額; 你換算成不含稅金額*3%計算增值稅哦 ;? ? ?然后用增值稅 金額*6%計算 ; 你是減半繳納附加稅的; 不是12% ;? ?還有印花稅; 你開的啥發票內容; 符合小微企業嗎? ?
是的我是小微企業
如果我的三萬是不含稅,我就直接3萬*3%=900,900*6%=54,是這樣嗎,然后我開票總金額是30954
?你好;? ? ? 是的;? 印花稅記得考慮哈; 還有企業所得稅 ;還有2.5%或者5%的稅點的??