你好?多的紅沖少的補記就可以?
前年的主營業務收入金額入賬多了,導致申報整個企業所得稅的營業收入都多了。現在發現了怎么處理
以前沒有做賬 但是企業所得稅繳納,現在做賬發現收入多了或少了,現在要對的上企業所得稅申報表上的數字,賬務應該怎么處理
老師,2022四季度財務報表未報送,企業所得稅申報了。但是最后發現做賬少結轉成本,所以企業所得稅申報表營業成本填錯,該怎么處理
老師,請問一下公司是5月份一般納稅人,現在修改第二季度小規模增值稅報表,稅局少報了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業所得稅已經按錯誤的收入申報交了企業所得稅,正常是按修改后的報表申報的,那我現在賬上怎么做賬務處理啊
老師好,23年12月企業所得稅已經繳納了,發現有成本沒計入,重新反結賬了,計算出企業所得稅比之前繳納的少了,電子稅務局是按新的利潤表更正申報了,多交的企業所得稅怎么處理
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
但是具體不知道哪里多了或少了
可以掛在哪里嗎
你好 這個要先核對收入 情況找到原因才調整的? 可以按開票情況統計一下 或者 可以按合同統計一下?