你好,現在發現的話要調整以前年度損益調整,營業收入的對方科目是應收賬款,借:以前年度損益調整,貸:應收賬款。
老師您好,我想在咨詢個問題!我上年營業外收入屬于免稅收入,但是今年發現金額記錯了!多記了!導致所得稅少交了,該怎么調整呢?
老師,去年我將這筆憑證寫錯了,本來是營業成本的寫成了營業收入,導致利潤額高出了547155.97元,現在是2020年了已經跨年了,企業所得稅年報也做了,現在該怎樣處理和調整呢?
前年的主營業務收入金額入賬多了,導致申報整個企業所得稅的營業收入都多了?,F在發現了怎么處理
老師,我在做分錄的時候有一筆做錯了, 我做的分錄是 借:主營業務收入A。 100 貸:主營業務收入B。 100 導致了利潤表的收入多出來了100,我現在該怎么調整
老師您好!我9月提交企業所得稅申報表時,是在沒結賬的情況下申報的,現在導致財務報表申報的營業務收入,營業成本,利潤總額與企業所得稅申報數據不一致,而所得稅已經繳納完稅款了不能修改了,請問我現在該怎么處理
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅???
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
快賬里面沒辦法設置以前年度損益這么科目,沒得加
那就直接調未分配利潤,借:未分配利潤,貸:應收賬款。
還發現營業外支出也多記了,這個又怎么處理呢
和主營業務收入同樣的處理方法,調整未分配利潤