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老師好,23年12月企業所得稅已經繳納了,發現有成本沒計入,重新反結賬了,計算出企業所得稅比之前繳納的少了,電子稅務局是按新的利潤表更正申報了,多交的企業所得稅怎么處理

2024-03-01 21:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-01 21:10

您好 多交的企業所得稅 匯算清繳的時候申請退稅

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快賬用戶2381 追問 2024-03-01 21:11

匯算清繳還有調整項目調增,可以直接補稅吧

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齊紅老師 解答 2024-03-01 21:12

匯算清繳還有調整項目調增,可以直接補稅的哈

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相關問題討論
您好 多交的企業所得稅 匯算清繳的時候申請退稅
2024-03-01
你好,不需要調整24年的財務報表,在25年做計提所得稅分錄(借方是? 以前年度損益調整? 科目),然后出具相應月份財務報表就是了?
2025-03-15
你好,需要更正申報,有退稅的話是可以抵減的或者選擇直接退
2025-02-27
你好,電子稅務局的利潤表也是你們上傳提供的啊
2021-05-23
同學,你好,年度累計多交稅款會在年度匯算清繳時多退少補 16行也只是代表當期您不需要交稅
2022-01-11
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