您好 多交的企業所得稅 匯算清繳的時候申請退稅
老師您好!我9月提交企業所得稅申報表時,是在沒結賬的情況下申報的,現在導致財務報表申報的營業務收入,營業成本,利潤總額與企業所得稅申報數據不一致,而所得稅已經繳納完稅款了不能修改了,請問我現在該怎么處理
老師好,23年12月企業所得稅已經繳納了,發現有成本沒計入,重新反結賬了,計算出企業所得稅比之前繳納的少了,電子稅務局是按新的利潤表更正申報了,多交的企業所得稅怎么處理
老師,請問,企業所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現在發現很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧
你好。23年成本不夠,在12月份計提了企業所得稅 但是在申報企業所得稅時,往年的虧損彌補了,所以不用繳納, 我現在要怎么更正這一次? 計提時: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
老師,我2024年第四季度的企業所得稅已經申報了,發現附加稅計提少了,憑證重新做了,現在需要修改企業所得稅申報表,利潤總額比之前少要退稅,可以在電子稅務局修改嗎?這個退的稅先放到賬上到時候能抵扣匯算清繳的稅嗎?
出納那邊什么叫做白條抵庫
一直有在分攤房租,現在收到發票了把之前的沖銷了,之后每個月進行分攤又怎么寫分錄呢
為我們企業安裝設備的工人住宿費,專票可抵扣嗎?
你好老師,我想問一下出口退稅首單核實稅務局來公司都會問什么問題?目前是他們讓準備的資料都準備齊全報過去了
老師,未開票收入每個季度不報,年底報一次行嗎
老師給短期員工發勞務費也是走個稅申報嗎?
私車公用按公里數補貼要交個稅嗎
已知4月需繳增值稅額3萬元,如何通過公式求出進項稅額?
老師,我們公司要開發票給個人,這個人要拿這張發票去理賠,這張發票怎么開?要這個人的姓名和身份證號碼嗎?
這是2024年的一筆分錄,金額記錯了,原材料微電子組件正確的應該是143.4;預付賬款應該是407.53;現在應該如何更正呢?
匯算清繳還有調整項目調增,可以直接補稅吧
匯算清繳還有調整項目調增,可以直接補稅的哈