你好,需要更正申報,有退稅的話是可以抵減的或者選擇直接退
老師,請問21年第4季度企業所得稅已申報及扣款,現在發現漏計提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現在補做會12月計提了,要不要更改季報,還是等匯算清繳時按對的申報完再退稅
老師在報2022年第一季度財務報表,企業所得稅之前時把2021年賬反結賬改了一筆,現在發現賬上利潤跟稅局報的利潤表的利潤總額不同了,能報過去企業所得稅匯算清繳嗎?如果報不過要怎么處理??
老師在報2022年第一季度財務報表,企業所得稅之前時把2021年賬反結賬改了一筆,現在發現賬上利潤跟稅局報的利潤表的利潤總額不同了,能報過去企業所得稅匯算清繳嗎?如果報不過要怎么處理??
老師,我現在沒有報送財務報表和匯算清繳,然后我發現去年有兩個憑證錯了會導致利潤減少,但是第四季度已經按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表,現在我想調整過來,修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
老師:您好!2022年12月份企業得稅季報后,我修改了金額軟件的數據,之后金額軟件里修改的數據營業成本比稅務申報的數據少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數據申報的加上調整的一些費用,企業匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現在總公司查賬,發現我2022年12的企業所得稅季報數據和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很?。ㄒ磺ё笥乙粋€月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利