你好 可以做到2022年的。
我們是代賬公司,這家小規模企業之前一直都是零申報,今年11月申請了發票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個月份可以嗎?那以前申報的報表需要去稅務局修改嗎?
老師好,我們是21年12月才成立的一家小企業,現在做21年的工商年報。之前填過了,不過后來打電話說有2處錯誤要修改一下,一個是認繳出資日期,說是按企業成立時間填好,實際上21年實繳出資額是0,這樣改認繳出資日期會有沖突嗎?還有一個是填資產狀況:我們21年12月成立,建賬是22年1月建賬的,當時把21年發生的一筆業務數當成期初數了,是資產2萬,負債2萬,現在打電話說我們這樣不可以,說是資產80萬(認繳出資額),所有者權益必須有數,讓我們修改,請問老師,我該如何修改嗎?
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發票不知道什么時候開的)我也沒有經驗,沒有找出當時發票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業務收入。現在稅務預警了,我增值稅報表跟企業所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬,這樣記了,可是發現這樣的話20年的利潤數變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現在的賬,
我們有個子公司20年12月成立的,沒有發生業務,一直沒有建賬。但是銀行賬戶從21年6月開始一共有十幾筆業務,其中有三筆往來款上百萬,所有都不影響損益。我們要做到21年,還是22年?
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
銀行余額調節表跨期調整十幾筆,是可以的,是嗎?
好可以的,可以這么做的。