您好,社保的金額就是工資,按照社保的金額申報即可
公司10月份是發放9月份正常在職人員工資,9月離職人的工資隔月發,也就是11月份發9月離職人的工資和10月份在職人的工資,那這樣的話,9月份離職人員的個稅,是在11月份申報,還是12月份申報?
9月份有幾個員工離職了,工資也結給他了,現在10月份個人所得稅申報還需要申報那幾個離職的人嗎?
老師,員工9月底離職,10月份又交了社保,沒工資,現在報10月份個稅,這個員工要怎么報?
老師,員工9月離職,然后9月份就給她發了9月份工資,這個個稅是在10月份報還是11月份報
老師,公司員工8月底離職,9月份沒有工資,但是本月有他的社保補差,社保個稅的時候,這個員工需要申報嗎
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
到時候把這部分金額交上來就可以了吧 ,做其他應收款嗎?
您好,是的,做其他應收款即可