第一你們的印花稅補申報就行了,第二這個專票是可以接收的。
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,我們2020年是小規模納稅人,,2021年1月變更為一般納稅人,2020年7月從奔馳汽車銷售商處購買一輛奔馳車,價稅合計8128000元,稅款93507.6元。從銀行付給銷售商381680.25元,現金付定金20000元,銷售商已給我公司開具發票;同時我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同,融資成本總額為413608元,融資費用總額71572.32元,還款金額總額485180.32元,租期36個月,月還租金1988.12元,由銀行每月劃扣,奔馳公司開具的發票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結清還款總額424752.84元,奔馳租賃公司開給我公司兩張發票,一張為融資租賃售后回租利息784.36元,另一張為提前結清手續費12348.60元。2021年7月,我公司將該車以61萬元賣給個人。請問老師,這整個過程如何做賬務處理?
老師,公司2021年購了十臺大巴車,簽訂了購銷合同,一共400多萬,未申報印花稅;我們是小規模,對方給我們購車款開具的專票,這兩件事情有風險嗎?該怎么處理
15:49<問答詳情15:43問答詳情23:52:28后或5次對話后問題結束15:35問答詳情23:59:30后或5次對話后問題結束你好,小規模納稅人,如果開具200萬元3%的專票,相應成本票才90萬左右,合理嗎?娜娜呢52023-07-0315:34發布21次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,這個是不合理的了這個2023-07-0315:34為什么呢?娜娜呢52023-07-0315:35發布65次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,你這個收入是什么的,你的毛利潤很大,不一定是合理不合理啊,你看下你實際情況。2023-07-0315:38假如我們購進了一批電纜配電類得成本花了90萬,然后我們把這些包裝一下在配點東西往外賣,在加上人工安裝以及服務給開發票200萬,是否可以呢?娜娜呢52023-07-0315:46發布26次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好這個利潤是不是高一點了那利潤高了會有什么風險呢?
想問一下,我們集團下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業務,金額有兩個多億元,我們現在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復他們 1.發票開具內容(*信息技術服務*信息服務費)與實際經營業務不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發布內容) 2.購銷業務未支付未收取的款項數額較大 3.與風險人員有關聯(財務經理是某公司增值稅發票管理系統風險納稅人) 4.下游客戶數量較少-專票(他們意思是說這個抖音業務下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點多億的發票) 以上幾個問題怎么答復稅局比較
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
補申報印花稅要收滯納金吧,稅率萬分之五是嗎
是的,就是那個意思。