你好 可以 一直到發票到了
老師,1月份工程的原材料現在還沒票進來,暫估了成本,發票什么時候來能入賬嗎?
我們是做車棚的公司,當月有收入,當月收到材料發票,這些發票都用來沖以前的生產本直接材料暫估。當月就沒有生產成本直接材料也一直沒有庫存材料可以嗎?當時暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應付賬款暫估
老師好,我公司干的工程施工,發票已開,但材料成本票還沒開回來,我能暫估嗎?如果暫估能暫估到什么時候
老師,建筑公司,本月開了票的,但是成本提供不夠,需要暫估成本,能不能只暫估主營業務成本金額,不暫估工程施工_材料款
老師我們建筑項目 工程材料發票還沒開回來,人工也沒全部結束。但是我們已經開票給對方了,這個人工跟材料可以先暫估嗎?等材料發票還有安裝全部結束,在把暫估的紅沖可以嗎
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
能跨年嗎?匯算清繳還沒到怎么辦
你好可以的 匯算清繳之前發票到了就可以