不能那么干,不管是否開(kāi)票,你們都要交13%的增值稅。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫A公司辦了一場(chǎng)活動(dòng),款項(xiàng)是打給了我們老板個(gè)人的賬戶(hù),然后我們老板說(shuō)開(kāi)不了專(zhuān)票,A公司說(shuō)讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個(gè)人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人發(fā)票,這樣操作行不行,稅點(diǎn)會(huì)不會(huì)高很多呀
請(qǐng)問(wèn)一下 老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫A公司辦了一場(chǎng)活動(dòng),款項(xiàng)是打給了我們老板個(gè)人的賬戶(hù),然后我們老板說(shuō)開(kāi)不了專(zhuān)票,A公司說(shuō)讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個(gè)人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人發(fā)票,這樣操作行不行,稅點(diǎn)會(huì)不會(huì)高很多呀
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個(gè)供貨商那進(jìn)的貨,再銷(xiāo)售給客戶(hù)。給客戶(hù)都是按時(shí)開(kāi)發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問(wèn)朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說(shuō)他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開(kāi)不出來(lái),說(shuō)之前是給我們老板倒手沒(méi)說(shuō)開(kāi)票的事兒,讓我們問(wèn)上游供貨商給朋友公司先開(kāi)票,朋友再給我們開(kāi)票。供貨商是一般納稅人,問(wèn)我們要13個(gè)點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬(wàn)的票,請(qǐng)問(wèn)如何解決。另外,朋友公司說(shuō)稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢(qián)就開(kāi)多少錢(qián)的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)他把錢(qián)轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
我們公司是一般納稅人,老板朋友說(shuō)要讓我們公司代買(mǎi)原材料,然后我們賣(mài)給他不用開(kāi)發(fā)票轉(zhuǎn)賬私人賬戶(hù)給老板,抵六個(gè)點(diǎn)的稅,是不是有什么陷阱。
我們老板借他朋友的公司名義在商城上注冊(cè)賣(mài)產(chǎn)品,賣(mài)他朋友公司產(chǎn)品,商城的款直接打到他朋友公司,他朋友收到的款扣除稅點(diǎn),對(duì)私打老板賬戶(hù),他朋友公司直接開(kāi)票給商城,我們賣(mài)他朋友的產(chǎn)品,對(duì)公付貨款,他們又會(huì)開(kāi)票給我們,他們這個(gè)票我們還要不要,他給我們的這個(gè)票,我們是沒(méi)有開(kāi)出去的。
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎