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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫A公司辦了一場(chǎng)活動(dòng),款項(xiàng)是打給了我們老板個(gè)人的賬戶(hù),然后我們老板說(shuō)開(kāi)不了專(zhuān)票,A公司說(shuō)讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個(gè)人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人發(fā)票,這樣操作行不行,稅點(diǎn)會(huì)不會(huì)高很多呀

2020-09-14 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 11:59

個(gè)人也開(kāi)不了專(zhuān)票 開(kāi)得什么業(yè)務(wù)的

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快賬用戶(hù)3187 追問(wèn) 2020-09-14 12:01

老師?幫別人公司策劃了一場(chǎng)活動(dòng)

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:17

你好 增值稅1 附加稅6 個(gè)稅20%

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快賬用戶(hù)3187 追問(wèn) 2020-09-14 14:34

老師 是說(shuō)個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票的話(huà),稅點(diǎn)是這么高嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:41

你好 對(duì)的 個(gè)人代開(kāi)的

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你好,你們?yōu)槭裁床荒荛_(kāi)具專(zhuān)票,個(gè)人是代開(kāi)不了專(zhuān)票的
2020-09-14
個(gè)人也開(kāi)不了專(zhuān)票 開(kāi)得什么業(yè)務(wù)的
2020-09-14
您好,您可以打電話(huà)反映一下,說(shuō)沒(méi)有聯(lián)系上。
2023-03-31
是否需要代開(kāi)發(fā)票 這種情況 A 需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給你們公司。因?yàn)槟銈児九c A 簽訂了合同,A 為你們提供了電氣設(shè)備安裝服務(wù),你們支付的款項(xiàng)屬于勞務(wù)報(bào)酬性質(zhì),根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,企業(yè)支付勞務(wù)報(bào)酬,收款方應(yīng)提供發(fā)票作為合法的入賬憑證。 代開(kāi)發(fā)票流程 準(zhǔn)備資料 A 需要攜帶本人身份證原件及復(fù)印件。 與你們公司簽訂的合同原件及復(fù)印件,合同上應(yīng)明確服務(wù)內(nèi)容(電氣設(shè)備安裝)、金額、付款方式等信息。 前往稅務(wù)機(jī)關(guān) A 前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦稅服務(wù)廳,找到代開(kāi)發(fā)票窗口。 填寫(xiě)代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)表,在申請(qǐng)表中填寫(xiě)勞務(wù)服務(wù)的相關(guān)信息,如服務(wù)名稱(chēng)(電氣設(shè)備安裝勞務(wù))、金額、購(gòu)買(mǎi)方(你們公司)的名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)等內(nèi)容。 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核及開(kāi)票 稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì) A 提供的資料進(jìn)行審核,主要審核合同真實(shí)性、勞務(wù)性質(zhì)是否符合規(guī)定等。 審核通過(guò)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)按照規(guī)定的稅率計(jì)算稅款,A 繳納稅款后,稅務(wù)機(jī)關(guān)為其開(kāi)具發(fā)票。發(fā)票可以是增值稅普通發(fā)票或者增值稅專(zhuān)用發(fā)票(如果 A 符合代開(kāi)專(zhuān)票條件且你們公司需要專(zhuān)票用于抵扣)。 代開(kāi)發(fā)票涉及的稅種及稅率 增值稅: 個(gè)人提供勞務(wù)屬于小規(guī)模納稅人范疇,目前(2024 年)增值稅征收率為 1%。如果月銷(xiāo)售額未超過(guò) 10 萬(wàn)元(季度銷(xiāo)售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元),免征增值稅(這里的銷(xiāo)售額是指開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的金額)。 個(gè)人所得稅: 對(duì)于個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,先預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。每次收入不超過(guò) 4000 元的,減除費(fèi)用 800 元;4000 元以上的,減除 20% 的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額。適用稅率為 20% - 40% 的超額累進(jìn)稅率。例如,A 取得勞務(wù)報(bào)酬 10000 元,應(yīng)納稅所得額 = 10000×(1 - 20%)=8000 元,預(yù)扣預(yù)繳稅額 = 8000×20% = 1600 元。在年度終了后,A 需要將勞務(wù)報(bào)酬所得并入綜合所得,進(jìn)行匯算清繳,多退少補(bǔ)。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加: 這三種稅費(fèi)是以增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù)。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率根據(jù)所在地區(qū)不同分為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))、1%(不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn));教育費(fèi)附加率為 3%,地方教育附加率為 2%。如果 A 免征增值稅,這三項(xiàng)稅費(fèi)也相應(yīng)免征。例如,A 繳納增值稅 100 元,在市區(qū)的情況下,城市維護(hù)建設(shè)稅 = 100×7% = 7 元,教育費(fèi)附加 = 100×3% = 3 元,地方教育附加 = 100×2% = 2 元。
2024-11-29
你好,可以的,他需要交個(gè)稅的。
2023-12-18
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