借銀行存款15000, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅15000除以1.03乘以2%。
6)一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的增值稅額=1.03/(1+3%)×3%=1×3%=0.03(萬元),這里我不太明白了,為什么放棄簡易計(jì)稅,
,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動產(chǎn),可選擇簡易計(jì)稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)(不含個人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
2019年5月19日,銷售自己使用過的一項(xiàng)舊貨取得含稅銷售額18540元。(按稅法規(guī)定,此類業(yè)務(wù)采用簡易征稅辦法,按照3%征收率減按2%征收。)做會計(jì)分錄
銷售使用過的機(jī)床,取得轉(zhuǎn)讓收入103000元,按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算繳納增值稅。增值稅稅率13%,會計(jì)分錄怎么寫
出售固定資產(chǎn)取得收入15,000元,采用簡易計(jì)稅辦法,按照3%的征收率減按2%計(jì)算增值稅,會計(jì)分錄怎么寫?
我們執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,涉及跨年費(fèi)用的都直接錄入未分配利潤了,那報(bào)表的邏輯關(guān)系就不對了,年報(bào)的時候報(bào)表按12月末的數(shù)據(jù)去申報(bào)嗎?
您好小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,營業(yè)執(zhí)照增加什么經(jīng)營范圍可以開(服務(wù)費(fèi))發(fā)票, 自己可以在電子稅務(wù)局開專票嗎,開服務(wù)費(fèi)專票是幾個點(diǎn)
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補(bǔ)開前幾年的費(fèi)用,如果要?dú)w屬到以前當(dāng)期的話,賬務(wù)稅務(wù)怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發(fā)貨時蓋上防曬膜,這個不是常規(guī)的包裝物,賬務(wù)應(yīng)該怎么做啊?是直接打領(lǐng)料單領(lǐng)用,算銷售費(fèi)用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經(jīng)營性貸款,還貸款利息掛公司財(cái)務(wù)費(fèi)用了并且沒有發(fā)票,如果這個部分出現(xiàn)疑點(diǎn)了,應(yīng)該怎么應(yīng)對
貨物運(yùn)輸類發(fā)票的備注欄需要備注車輛的荷載噸位嗎?
老師,A公司全資投資B公司,B公司如果虧損,A公司是不是只是投資額承擔(dān)責(zé)任?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務(wù)跟銀行