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請問老師: 已單獨確認進項稅的購進貨物發生非正常損失,應貸記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)”科目。這句話對嗎?(答案是對) 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發生非正常損失,進項稅額不得抵扣。非正常損失是包括人為和自然災害兩種嗎? 那么,自然災害倒底算不算非正常損失呢? 自然災害是可以抵扣 不需要做進項稅額轉出的,這里怎么理解這個判斷題是對的?

2022-11-10 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 23:04

同學,你好 非正常損失是指"管理不善"造成的霉爛變質毀損等損失,不包括自然災害。

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同學,你好 非正常損失是指"管理不善"造成的霉爛變質毀損等損失,不包括自然災害。
2022-11-10
您好,是正確。自然災害可以進項稅抵扣
2022-11-10
您好,應該是BD。B是貸記進項稅額轉出,D是應交稅費-未交增值稅
2021-10-02
你好,管理不善導致的損失,是可以稅前扣除的(是針對企業所得稅) 自然災害,是增值稅方面不需要轉出。 管理不善,增值稅方面需要做轉出處理。
2023-05-17
您好,取得的銷售折讓,不是他開的發票,是他賣得多了,能他返的部分,比如收到面粉發票100,因為他進貨多,直接讓他只付90,10對應的進項要轉出 向汽車生產廠家收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤的各種返利收入,按照平銷返利進行處理,應沖減當期增值稅進項稅額
2023-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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