你好??,借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費 應交增值稅,簡易計稅? ?是這樣的? 收入是按實際地的?
老師,我上月開了一張簡易計稅的發票,分錄是這樣寫的:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-簡易計稅 我這個月要紅沖,分錄應該怎么寫啊
一張銷項發票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
一般納稅人,開了3%稅率的簡易計稅發票(專票),作賬的時候應該如何做賬,我是這樣做賬的,借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費銷項稅額。但是我這樣做,利潤表收入就會多。我應該如何做分錄啊
提問:老師,小規模納稅人,做主營業務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
有個主營業務收入,正常我們會先開發票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入 嗎?還是應該如何做?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
所以需要在應交稅費-應交增值稅-簡易計稅科目是嗎
你好 是的 用這個科目的?