同學好,開了紅字發票要打印出來。如果收到對方發票已經認證抵扣了,需要認證方在系統開具紅字信息表,然后發給開票方,開票方再開紅字。
增值稅專用發票,那個開紅字發票不是寫申請書嗎,如果對方沒有抵扣,咱就把那個藍字發票收回來,然后開紅字發票沖紅寫申請書,然后開紅字發票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發票,對方已經入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
3月有一份出口的進項發票發現錯誤,要紅字發票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應該選擇未抵扣,但是當時紅字發票已經開出了。 現在發現應該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發票,按照正確的信息重新開了紅字發票。 但是增值稅報表進項轉出那里還是會顯示數值,按照第二次的未抵扣的信息表,應該不需要轉出,這要怎么處理呢
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
專票開紅字之后必須把它打印出來嗎?因為不打印我看它在增值稅專用發票紅字信息表查詢是未下載狀態。還有就是,如果我稅額已經抵扣了,是不是就不能開紅字了,那該怎么處理呢?
你好老師,我們是銷售方,現購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質專用發票需要開具紅字發票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質發票。我已經在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師,鋼結構雨棚匯繳的時候資產折舊表里面填哪個里面啊
老師 儲煤棚需要繳納房產稅嗎 圖片是我們的煤棚
甲公司對三家公司進行長期股權投資,ABC,其中甲公司收到A分紅100萬,未收到B和C的分紅。投資收益納稅調整明細表,持有收益這列,長期股權投資,這行,就填分紅的數據,A分紅的100萬對吧
老師我公司貸款下來了,但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,有稅務風險嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
老師,請問一下轉入注冊資金,備注什么?投資款?或者注冊資金?
發一個政府資金管理辦法供參考一下
小規模納稅人,按季申報,在抖音有店,抖音一個月有補貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開普票,這月給抖音開了一張發票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們該如何處理,還是現在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規的,哪種方法更好
研發費用里邊的的其他有不超過研發費用的10%的限制,匯算清繳的時候,高新技術企業優惠情況及明細表里邊的其他受不受這個限制
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
個體戶一個季度開不超30萬,交多少稅