你這個之前年度度提了折舊,你現(xiàn)在進(jìn)行沖減,就是記累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整。
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺,17年注冊公司和買車,當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會計(jì)沒入賬,我一八年來,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過期,去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問17年開的機(jī)動車發(fā)票還能否抵扣,他們說17年開始沒有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺看有四臺車可以抵扣,但是平臺上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致,我找老板問咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時(shí)候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們運(yùn)輸公司有四個車17年買完發(fā)票丟失,沒有入賬,19年發(fā)票拿回來進(jìn)項(xiàng)過期沒有抵扣,直接價(jià)稅合計(jì)入賬,今年才知道17年之后的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證期限還可以抵扣,就去系統(tǒng)認(rèn)證,結(jié)果發(fā)現(xiàn)發(fā)票和系統(tǒng)不符,然后找回和系統(tǒng)相符的發(fā)票,但是原來入賬的發(fā)票金額大于真正發(fā)票金額,導(dǎo)致這些年的折舊多計(jì)提了20多萬,然后沖減多計(jì)提的,但是今年的為利潤是負(fù)15萬多,這個多計(jì)提的折舊我改怎么做分錄
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
老師,我24年年底有些費(fèi)用暫估了。現(xiàn)在發(fā)票一直收不回來。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,那25年還需要把多暫估的費(fèi)用再做賬調(diào)回來嗎?
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費(fèi)了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷售部門分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時(shí),借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時(shí),借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無效投標(biāo)?
多計(jì)提的折舊是先沖減今年的再沖減以前年度的是嗎?
今年的不夠沖減才能沖減以前年度的是嗎?
你這個是看一下哪些年度錯誤的,就對應(yīng)的去之后今年錯誤了,那么沖今年的。之前年度錯誤的金額就填以前年度損益調(diào)整。
一共對計(jì)提20多萬,今年的十多萬以前年度的不到十萬
老師,那最分錄到以前年度調(diào)增之后月末軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是我手動結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?
嗯,這個我不太清楚你用的是什么軟件,你結(jié)轉(zhuǎn)損益,你看一下,結(jié)轉(zhuǎn)完了之后,你看你的以前年度損益調(diào)整還有沒有余額,如果說有余額的話,那你就不能自動結(jié)轉(zhuǎn),需要手動做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。
手動結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄是什么?
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
老師直接借累計(jì)折舊貸未分配利潤可以嗎?
如果說你是小企業(yè),準(zhǔn)則可以這樣調(diào)整,企業(yè)準(zhǔn)則就要通過前面的以前年度損益調(diào)整處理。