你好,學員,稍等一下的
1.乙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,存貨采用實際成本計價法,5月份發生如下存貨業務:(1)5月5日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款50000元,增值稅額6500元,貨款已通過銀行轉賬支付,原材料已驗收入庫(2)5月11日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款200000元,增值稅額26000元,同時,銷貨方代墊運雜費3200元,運輸增值稅額288元,上述款項已通過銀行轉賬,支付材料尚在運輸途中。(3)5月13日,購入原材料一批,增值稅專用發票標明材料價款65000元,增值稅8450元,采購款項已于上月預付。(4)5月15日收到13日原材料供貨方退回的多余預付款1550元。(5)5月20日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明價款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫款,項尚未支付。(6)5月28日,購入原材料一批,材料已運達企業并驗收入庫,但發票賬單等結算憑證尚未到達,月末時該批材料結算憑證仍未到達,公司對該批材料估價35000元入賬。要求:編制上述業務會計分錄
莊美公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法計價。2020年6月發 生如下經濟業務: (1)6月5日,從本地中海公司購入A材料10000千克,取得增值稅專用發票上注明買 價1.5元/千克,增值稅稅率13%,材料款15000元,增值稅稅額1950元。所有款項均以 銀行存款支付,A材料已驗收入庫。 (2)6月6日,從外地玉林公司購入B材料2000千克,取得增值稅專用發票上注明買 價10元/千克,增值稅稅率13%,材料款20000元,增值稅稅額2600元。所有款項均以銀行匯票支付,B材料尚未運到。 (3)6月9日,本月6日購入的B材料運到并驗收入庫。 (4)6月10日,從本地明達公司購入 A 材料5000千克,取得增值稅發票上注明買價1.5元/千克,增值稅稅率13%,材料款7500元,增值稅稅額975元,材料已運到并驗收入庫,款項尚未支付。 (5)6月15日,從外地亨達公司購入C材料100噸,當日 C材料運到并驗收入庫。至月底發票等單據未到,估計該批材料總價3000元。
甲公司為增值稅一般納稅人,存貨采用計劃成本核算,某年6月份期初“原材料”科目借方余額10000元,“材料成本差異”科目借方余額300元,6月份發生如下材料來購業務:(1)6月8日,購入一批原材料,增值稅專用發票上注明價款80000元,增值稅10400元,貨款通過銀行轉賬支付,材料已驗收入庫,該批材料計劃成本84000元。(2)6月13日,購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為128000元,增值稅16640元。貨款尚未支付,簽發并承兌商業匯票,材料尚在運輸途中。(3)6月21日,收到6月13日購進的原材料并驗收入庫。該批原材料的計劃成本為120000元。4)6月27日,購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為160000元,增值稅20800元。貨款通過銀行轉賬支付,材料尚在運輸途中。
6月10日甲公司從外地購入B材料500噸,取得增值稅專用發票上注明B材料的售價為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達。?(3)6月15日甲公司購進一批C材料,取得增值稅專用發票,注明原材料價款為50000元,增值稅稅額為6500元??铐椧迅叮牧弦羊炇杖霂臁?(4)6月20日甲公司收到6月10日購入的B材料,運輸途中發生合理損耗5噸,驗收入庫495噸。?(5)6月30日甲公司從本地購入D物資已經到達并驗收入庫,但尚未收到發票賬單。按以往的采購成本,暫估該物資的成本為50000元。?要求:?(1)編制甲公司2020年6月1日紅字沖銷上月A材料暫估價時的會計分錄。?(2)編制甲公司2020年6月5日收到A材料發票賬單時的會計分錄
金城公司材料采用實際成本法核算,2020年6月發生下列經濟業務:(1)6月3日,從甲公司購入A材料,增值稅專用發票上注明價款150000元,增值稅額19500元,款項以銀行承兌匯票支付,材料已驗收入庫;(2)6月6日,從乙公司購入B材料,增值稅專用發票上注明價款200000元,增值稅額26000元;乙公司貸墊運輸費用1500元,增值稅額135元??铐椡ㄟ^網銀行支付,材料尚未收到;(3)6月10日收到乙公司發來的B材料,驗收入庫;(4)6月15日,收到丙公司發來的C材料,增值稅專用發票上注明價款100000元,增值稅額13000元。該筆貨款在上月已預付80000元。(5)6月18日,通過網銀支付丙公司余款;要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了?,F在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧