學員你好,你的問題不完整
某企業為一般納稅人,2022年3月發生以下業務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產品,開具增值稅專用發票,注明價款為60000元。(3)銷售2008年購進的舊設備取得收入10萬元。求該納稅人本月應納增值稅稅額。
四、計算題1.某小型商貿企業為增值稅一般納稅人,2019年9月發生如下業務:購進商品取得增值稅專用發票,注明增值稅額14790元;購進農民自產的農產品,農產品收購發票注明價款30000元;銷售商品一批,開具增值稅專用發票,注明增值稅額28900元;銷售農產品取得含稅銷售額40000元;購進和銷售貨物支付運費取得專用發票2份,總金額7000元。取得的增值稅專用發票均在當月勾選確認抵扣。求當月該企業應納增值稅。
51.某企業為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產品取得收入50000元;銷售B產品開具普通發票售價為45200元。購進材料取得增值稅專用發票,注明價款30000元;購進乙材料,取得普通發票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發票均在當月通過認證要求:計算該企業2021年3月應納的銷項稅額、可抵扣的進項稅額、應納的增值稅稅額。收代繳的
51.某企業為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產品取得收入50000元;銷售B產品開具普通發票售價為45200元。購進材料取得增值稅專用發票,注明價款30000元;購進乙材料,取得普通發票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發票均在當月通過認證要求:計算該企業2021年3月應納的銷項稅額、可抵扣的進項稅額、應納的增值稅稅額。收代繳的
51.某企業為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產品取得收入50000元;銷售B產品開具普通發票售價為45200元。購進材料取得增值稅專用發票,注明價款30000元;購進乙材料,取得普通發票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發票均在當月通過認證要求:計算該企業2021年3月應納的銷項稅額、可抵扣的進項稅額、應納的增值稅稅額。收代繳的
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提