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51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票售價為45200元。購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款30000元;購進乙材料,取得普通發(fā)票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當月通過認證要求:計算該企業(yè)2021年3月應納的銷項稅額、可抵扣的進項稅額、應納的增值稅稅額。收代繳的

2022-11-04 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-04 10:59

你好 該企業(yè)2021年3月應納的銷項稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13% 可抵扣的進項稅額=30000*13% 應納的增值稅稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13%—30000*13%

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你好 該企業(yè)2021年3月應納的銷項稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13% 可抵扣的進項稅額=30000*13% 應納的增值稅稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13%—30000*13%
2022-11-04
你好 該企業(yè)2021年3月應納的銷項稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13% 可抵扣的進項稅額=30000*13% 應納的增值稅稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13%—30000*13%
2022-11-04
學員你好,你的問題不完整
2022-11-04
您好 解答如下 銷項稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13%=11700 進項稅=30000*13%%2B22600/1.13*13%=6500 繳納增值稅=11700-6500=5200
2022-11-04
同學您好!正在為你解答請稍后
2023-01-24
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