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甲餐飲企業系小規模納稅人,按月申報納稅。2021年3月與駐地A施工隊簽訂為期4個月的施工人員就餐協議。協議規定,每月餐費為4萬元(含稅),在協議簽訂時一次性付清4個月的就餐費16萬元,同時為施工隊開具增值稅專用發票。要求:計算甲企業3月應納增值稅額,并對相關業務進行賬務處理。

2022-11-04 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-04 08:45

學員你好,計算如下 16/1.03*0.03=0.4660194175 借*銀行存款16 貸*合同負債16-0.47=15.53 應交稅費0.47

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你好,計算甲企業3月應納增值稅額=4萬/1.03*3% 借:銀行存款,貸:預收賬款,主營業務收入,應交稅費—應交增值稅
2022-11-04
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費 借預收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費 是4萬除以(1%2B1%)*1% 算出來是增值稅
2022-11-04
學員你好,計算如下 16/1.03*0.03=0.4660194175 借*銀行存款16 貸*合同負債16-0.47=15.53 應交稅費0.47
2022-11-04
同學你好 應交增值稅就是你專票上的稅額。16/1.03*0.03=0.466萬元
2022-11-04
你好,計算甲企業3月應納增值稅額=4萬/1.03*3% 借:銀行存款,貸:預收賬款,主營業務收入,應交稅費—應交增值稅
2022-11-04
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