借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款
老師,我公司去年的水費(fèi)是出租方代付,現(xiàn)在收到出租房開出的水費(fèi)專票備注中標(biāo)明是去年費(fèi)用,請問我該怎么做賬?請老師寫下分錄,謝謝
老師,以前的財(cái)務(wù)支付房租和意向金,做賬分錄是借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款;現(xiàn)在我開了一個(gè)季度的房租發(fā)票,拿到發(fā)票后面應(yīng)該怎么做賬?攤銷?
老師,你好!我是付房租的一方,現(xiàn)收到出租方開來的發(fā)票,預(yù)付下季度的房租!房租需要攤銷,新準(zhǔn)則下應(yīng)該怎么記賬呢?請寫下分錄。謝謝
房租是不按期付房租,發(fā)票是隔得半年或三季度開一次前面季度結(jié)清的房租,對于小公司金額挺大,付款的時(shí)候記的預(yù)付,如果我收到發(fā)票后開始攤銷期間就不對應(yīng)了,想實(shí)現(xiàn)賬上既能體現(xiàn)出發(fā)票未開金額,也可以將期間房租攤銷到每月,每月應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請問下公司一年的房租發(fā)票到了還沒付款,怎么做分錄?房租是從4月份開始算的,五月份來的發(fā)票,我是從哪個(gè)月開始攤銷呢?可以不可以一次性計(jì)入費(fèi)用?謝謝!
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保扣費(fèi),醫(yī)保扣費(fèi)是不是可以直接填0,繳納社保費(fèi)的時(shí)候會計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
獨(dú)立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應(yīng)收分公司款項(xiàng),二手車發(fā)票30000元,但車輛價(jià)格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應(yīng)該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔(dān)怎么寫?
公司有個(gè)股東撤了,公司購買了她的股份且已經(jīng)支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補(bǔ)公司支付給撤走的股東股份