從4月份就開始計(jì)入費(fèi)用。 然后5月份來發(fā)票,把4月份的紅沖或者不紅沖,把這個(gè)發(fā)票復(fù)印一下,放在4月后面也行。 要是金額非常小的,可以一次性計(jì)入費(fèi)用,不用分開行。
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
一年有134174元可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
建議按您租賃的時(shí)間來開銷,因?yàn)檫@個(gè)金額不小。
好的,收到發(fā)票是借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付帳款嗎?
不超過一年的不計(jì)入長期待攤費(fèi)用。 像咱們4月份已經(jīng)過去了,那個(gè)是正常,當(dāng)時(shí)就計(jì)入費(fèi)用了,只是沒有付款,沒發(fā)票,回來發(fā)票時(shí)吧,沒有發(fā)票的,這個(gè)分錄紅沖才按發(fā)票入賬就行。
因?yàn)樵蹅儧]有付款,咱就是正常一個(gè)月一個(gè)月計(jì)入費(fèi)用,這樣。
那來了發(fā)票沒付款具體怎么做分錄呢?
借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款。每個(gè)月都這樣做。