您好,目前來(lái)說(shuō),不超過(guò)500萬(wàn)元都是免的
老師,小規(guī)模月不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn),不交增值稅,那要是月超過(guò)15萬(wàn),季不超45萬(wàn),行不行
小規(guī)模納稅人第三季度沒(méi)開(kāi)滿(mǎn)45萬(wàn),第四季度可不可以超過(guò)45萬(wàn)?
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)15萬(wàn),季度不超過(guò)45萬(wàn),免征增值稅,如果其中一個(gè)月超過(guò)15萬(wàn),季度沒(méi)超45萬(wàn),要繳納增值稅嗎?15萬(wàn)和45萬(wàn)是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模公司,1-3季度每季度收入不超過(guò)45萬(wàn),第四季超過(guò)45萬(wàn),怎么繳增值稅?
小規(guī)模企業(yè)季度收入不超過(guò)45萬(wàn),增值稅專(zhuān)票3%交稅,普票:免稅, 請(qǐng)問(wèn)那要是超過(guò)45萬(wàn),怎么繳納增值稅的呀?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷(xiāo)售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫(xiě)?
這個(gè)文件是到22年12月31日就結(jié)束了吧?如果沒(méi)有這個(gè)優(yōu)惠政策,這樣怎么繳納???
嗯對(duì),如果結(jié)束的話(huà),就是超過(guò)的45萬(wàn),也就是第四季度按照3%交稅