25藍(lán)它是自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)啊,它是根據(jù)你上一個(gè)月增值稅主表應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的,如果你們是正常交稅的,25藍(lán)河30欄應(yīng)該填寫(xiě)一樣的金額。
老師,上個(gè)月增值稅款2151已交,為什么這個(gè)月增值稅主表25欄顯示初期未交稅額還有2151這個(gè)數(shù)呢?
老師,增值稅一般納稅人申報(bào)表中,怎么還會(huì)出現(xiàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的9月征稅期稅額,我已經(jīng)在10月報(bào)稅時(shí)交過(guò)了啊。期初未繳稅額為什么還會(huì)有數(shù)字
我們公司8月份應(yīng)交稅費(fèi)是45259.63元增值稅,已經(jīng)繳納過(guò)了,為什么這還顯示期末未交稅額?
老師,增值稅申報(bào)表里所屬期8月份增值稅116017元已經(jīng)繳納,為什么9月份25行期初未交稅額還會(huì)顯示有116017?
增值稅納稅申報(bào)表25行期初未繳稅額,在上月申報(bào)時(shí)已經(jīng)繳納,為啥還有數(shù)據(jù),要怎么修改
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級(jí)為查賬征收的個(gè)體戶,如果只申報(bào)了一季度的工資薪金,沒(méi)有開(kāi)房租水電發(fā)票,注銷(xiāo)時(shí)要補(bǔ)齊嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個(gè)體戶,注銷(xiāo)時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票,抵頂工程款,請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買(mǎi)水電鋼材,到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問(wèn)我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
交過(guò)了為什么還會(huì)這樣顯示?而且有的月份又是沒(méi)有的
它是系統(tǒng)自動(dòng)的,他就是這么設(shè)置的。
為什么有的月份顯示有的月份又沒(méi)有顯示?只要正常交稅我可以不用管是嗎?
還有10月份沒(méi)有業(yè)務(wù),我就直接一鍵零申報(bào)就可以吧?
不對(duì)的,每個(gè)月應(yīng)該都是正常的顯示,你去查一下之前的吧。
我知道了,應(yīng)該是剛好零申報(bào)了,我以為是沒(méi)有
不用客氣,工作愉快