那你看一下你開的紅字信息表是不是這個金額。
我們之前五月份和八月份開了兩張紅字信息表,已經坐進項稅額轉出,這個月把這兩筆作廢重新開具,申報表該如何處理?按理說不需要做進項稅額轉出,但是我在系統重新開具的話,這個月上傳稅局的紅字信息表金額就會與我們實際轉出金額不一致?
本月提交了紅字信息表,跨月對方才開出紅字發票,但報稅系統已經自動做進項稅額轉出,不做處理的話本月賬面和報稅系統數字對不起來怎么辦
增值稅附表二進項稅額轉出自動帶出的紅字信息表進項稅額欄和開票系統里的不一樣,但如果改成和開票系統上一樣的金額又無法申報成功
老師增值稅申報表中的第14行進項稅額轉出的金額和開票系統的紅字稅額不一致是什么原因呢
老師好,請問增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)中,紅字發票專用信息表注明的進項稅額中的數字是系統自動帶出來的,我這里要做什么處理嗎?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
不是,開票系統紅字信息表是九百多
那你看下差額是那個發票的
我找了下也沒有差的呀
你好,哪些發票也沒有這個差額嗎?那你們單位開出去的有沒有這個差額?會不會別人給你開紅字信息表的時候開錯了,把購買方開成了你單位?