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樂購商場為增值稅一般納稅人,2019年9月,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明貨款500000元,増值稅為65000元。(2)購進(jìn)貨物一批,取得增值稅普通發(fā)票,支付貨款22600元。(3)柜臺零售貨物收入1130000元;銷售空調(diào)50臺,取得含稅收入203400元,并上門為顧客安裝,收取安裝費5650元。(4)為市殘疾人運動會贈送貨物一批,市場價33900元。請計算該商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額

2022-11-01 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 11:12

你好,計算該商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=(1130000%2B203400%2B5650)/1.13*13%%2B33900/1.13*13%—65000

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你好,計算該商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=(1130000%2B203400%2B5650)/1.13*13%%2B33900/1.13*13%—65000
2022-11-01
您好 解答如下 應(yīng)交增值稅=(1130000%2B203400%2B5650%2B33900)/1.13*0.13-65000
2022-11-01
你好,同學(xué),具體計算過程為
2022-03-16
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額1.3 銷項稅額是(22600+11300)/1.13*0.13/10000=0.39
2022-03-16
你好。需要計算做好了給你
2021-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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