?你好 ;? 你們是生產企業; 一般增值稅稅負率在3%左右; 建議不低于2%的??
老師下午好,我們公司是做貿易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬左右,,年底老板要買幾箱茅臺送給客戶,金額在二十萬左右,這個可以一筆入招待費嗎,,對方可以開普通發票和增值稅專用發票,,,如果我們要求對方開增值稅專用發票,,我們可以用來抵扣嗎
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認證,不然就要繳納13萬的稅,現在進項發票控制不了的情況下怎么調銷項,本題收入需要調增多少
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現在小規模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
本公司是生產企業,一年大概開兩千萬左右的增值稅專用發票。請問在這種情況下,我們每年的應征增值稅要繳納多少?如果進項票足夠的情況下,可以一整年都不交增值稅嗎?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
我們是一般納稅人
也要按照3%來算嗎? 聽說只有小規模納稅人才按照3%來算的
你好1;? 是的;? 也是考慮這個稅負率的; 稅負率哦; 不是稅率? ?
意思是最低只能在2%以上是吧?
?是的。 不要低于2% ;? 但是? ?關鍵看你地方是不是這樣; 因為各地的稅負率 還是有差異的??
廣州花都這邊的
目前看政策的話好像也沒有什么優惠政策之類的
?你好; 是的;? 小規模有優惠; 一般納稅人目前沒有看到;? 不過制造業有緩交政策 和加計扣除這方面的??
緩交政策的話今年好像沒有看到
今年幫我司做公賬的,基本上每個月產生的稅費都是當月申報、當月扣款了
?你好1; 有的; 制造業有 緩交政策的?