您好, 增值稅和企業所得蘇都在內的
老師,企業會有一個稅負率,不能太低或太高,請問這個稅負率是不是包含,增值稅,企業所得稅,也也包括工會經費等所有納稅的稅金合計來計算的
老師。稅負率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入 企業所得稅稅負率=企業所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負率是1%,企業所得稅是0.9% 那么增值稅應該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
商貿企業稅負率怎么算?稅負率是指所有稅/所有不含稅收入,還是指增值稅/所有不含稅收入
老師您好,請問一下企業的增值稅稅負率跟企業所得稅稅負率是怎么算的
請問老師,算一個公司的稅負率,是只算增值稅的稅負率還是包含企業所得稅在內的所有稅額÷收入的稅負率呢?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
那就是說,我把這個公司交的所有稅的稅額加起來除以銷售額,就得到了稅負率嗎?
對的 沒錯就是這個意思的