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營銷管理部門為招待客戶發生住宿費3200元,增值稅稅率6%,增值稅192元,轉賬支付。在計算應交所得稅時,企業發生的業務招待費,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的5%。。當年的銷售收入未知,請問分兩種情況怎么寫會計分錄啊

2022-10-26 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-26 22:15

你好,學員,這個沒有收入計算不出來的

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你好,學員,這個沒有收入計算不出來的
2022-10-26
準予扣除的業務招待費支出為18? 5000*0.005=25>30*60=18,
2022-10-26
你好,需要知道利潤才可以計算第一季度企業所得稅。 企業所得稅是根據利潤計算,而不是根據收入計算的 季度申報的時候,不需要對業務招待費做納稅調增處理
2021-03-26
1業務招待費扣除140*0.6=84 8800*0.005=44納稅調增140-44=96
2022-07-07
同學你好 :(1)甲企業在計算2021年度應納稅所得額時允許扣除的業務招待費和廣告費 業務招待費=8800*5/1000=44 廣告費=840 (2)計算甲企業2021年度企業所得稅應納稅所得額 845加(140-44)加10=971 (3)計算甲企業2021年度企業所得稅應納稅額額=971*25%=242.75
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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