進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
本月進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,不用交增值稅。做憑證時(shí)還要做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方的憑證嗎,還是只要做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額就可以了
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)了紅字發(fā)票,做了負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的憑證,月末時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)還需要計(jì)提附加稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證嗎?
老師,當(dāng)月開(kāi)了紅字發(fā)票做了負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅 月末時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)還要計(jì)提附加稅嗎 ?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證嗎?
開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)票當(dāng)月可以在開(kāi)票系統(tǒng)上作廢,過(guò)了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師你好,如果當(dāng)月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,還沒(méi)拿到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,就我新到了一個(gè)企業(yè),是賣(mài)奶茶粉的,庫(kù)存不是很準(zhǔn),開(kāi)單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類(lèi)有沒(méi)有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒(méi)簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來(lái)款,如果這個(gè)自然人股東去世了,這筆往來(lái)款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬(wàn)承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開(kāi)票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒(méi)有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開(kāi)了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問(wèn)我?guī)准夜局g要怎么開(kāi)票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開(kāi)代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專(zhuān)職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒(méi)有成本的?因?yàn)樗麤](méi)有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題