您好!這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)稅額是一樣的,貸方是應(yīng)付賬款等
你好老師,我想咨詢點(diǎn)問題,就是我這邊財(cái)務(wù)報(bào)表出的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)上就是軟件出財(cái)務(wù)報(bào)表,還有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表都是平的,數(shù)字也是都都能對(duì)起來,可是我在嗯,申報(bào)企業(yè)所得稅就是登錄這個(gè)系統(tǒng),參申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面他那個(gè)利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)總額就是靜靜利潤(rùn)的,累計(jì)總額嗯,加上資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額,他不等于資產(chǎn)負(fù)債表,就是資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)益的所有者權(quán)益的七
老師你好,我接收一個(gè)新公司,在錄期初余額的時(shí)候,有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個(gè)數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個(gè)數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里,而是在其他流動(dòng)資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
新建賬套,試算平衡出來的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過來建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債沒有有金額,這個(gè)金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)接過來的資產(chǎn)負(fù)債表一致
請(qǐng)問:我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票,所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,但這個(gè)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計(jì)算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
9月有我有2萬(wàn)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)放在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”這里,所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,我想問下這個(gè)數(shù)字右邊負(fù)債放哪個(gè)科目里?
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進(jìn)來還是股份自己借錢進(jìn)來比較好?哪個(gè)比較合理?風(fēng)險(xiǎn)小
老師,公司是銷售水,現(xiàn)在客戶要給制版費(fèi),我公司怎么開發(fā)票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個(gè)月借一萬(wàn)多給公司,如果持續(xù)一兩年,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?是什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提
企業(yè)匯算清繳審計(jì),資產(chǎn)負(fù)債類需要關(guān)注那些事項(xiàng)?
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發(fā)票要開,對(duì)方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項(xiàng),這后邊單價(jià)和單位怎么填呀?是按各自金額填1項(xiàng),對(duì)應(yīng)金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財(cái)務(wù)軟件里帶出來的現(xiàn)金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會(huì)計(jì),在增值稅附加稅計(jì)提的時(shí)候,有計(jì)算性錯(cuò)誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼的政策具體指什么?
那資產(chǎn)這邊為啥放在其他流動(dòng)資產(chǎn)里?
但我負(fù)債這邊應(yīng)付賬款里加不進(jìn)去,說該科目的上級(jí)科目已用了
您好!這個(gè)是報(bào)表重分類的要求,要放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去
現(xiàn)在造成資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,那怎么弄
您好!不會(huì)不平,這個(gè)本來是負(fù)債的負(fù)數(shù),現(xiàn)在只是放到資產(chǎn)的正數(shù)里面去,是不會(huì)影響報(bào)表不平的
你的意思把負(fù)債方的這個(gè)數(shù)字拿掉?現(xiàn)在這個(gè) 數(shù)字也放在應(yīng)交稅費(fèi)中
您好!如果不重分類,你的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債的負(fù)數(shù),現(xiàn)在只是把這個(gè)負(fù)數(shù)放到資產(chǎn)的正數(shù)來而已,報(bào)表還是平的呀,相當(dāng)于拿過來以后,右邊負(fù)債增加了,左邊資產(chǎn)也增加了
那是我資產(chǎn)負(fù)債表的自帶公式有問題嗎?他把負(fù)債方負(fù)數(shù)拿到資產(chǎn)方了,但負(fù)債方還是沒去掉
您好!那就是有問題,已經(jīng)到資產(chǎn)那邊去了,那負(fù)債這邊就不會(huì)有數(shù)了