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新建賬套,試算平衡出來(lái)的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過(guò)來(lái)建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債沒(méi)有有金額,這個(gè)金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表一致

新建賬套,試算平衡出來(lái)的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過(guò)來(lái)建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債沒(méi)有有金額,這個(gè)金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表一致
新建賬套,試算平衡出來(lái)的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過(guò)來(lái)建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債沒(méi)有有金額,這個(gè)金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表一致
2022-09-19 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 15:05

你好;? 你這個(gè)期末科目余額表 數(shù)據(jù)是怎么? ?寫的; 就按照科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)寫;? ??

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:16

是按照科目余額表來(lái)填的賬套,可是出具的資產(chǎn)負(fù)債表和給過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:16

就隔著那個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)金額

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:25

你待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 你負(fù)責(zé)里面是計(jì)入? 其他流動(dòng)資產(chǎn)去了嗎 ; 你錄入哪個(gè)科目的??

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:29

待認(rèn)證我是按科目余額表正常計(jì)入期初余額借方34144.53,本年累計(jì)借方計(jì)入34144.53的

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:29

直接到資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了,這個(gè)是怎么錄入?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:31

?你好 ;? ? ? ? ?按照你 科目余額表? ?數(shù)據(jù)來(lái)錄入; 你可以錄入 應(yīng)交稅費(fèi)欄次去借方? ?

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:36

我把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3111.53加到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額的借方拉,還需要改哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:38

?你好;? 不用; 就在應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去? ?錄入數(shù)據(jù)? ?

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:40

是啊,按正常錄出來(lái)的報(bào)表和別人交接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:40

你好 ;? ?對(duì)不上; 是因?yàn)槟銈兛颇靠赡懿灰恢聦?dǎo)致的 ; 你們?nèi)绻麤](méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目的; 你錄入未交增值稅借方去? ?

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:46

只需要把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入未交增值稅的借方?其他不改?未交增值稅里面也有金額,這個(gè)不管?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:50

是的。 其他不動(dòng)哈;? 看你 錄入了未交增值稅借方即可? ?

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快賬用戶4382 追問(wèn) 2022-09-19 15:52

這個(gè)圖一是我按余額表出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表,圖二是和科目余額表一起的資產(chǎn)負(fù)債表,就我框的這個(gè)對(duì)不上,不知道怎么調(diào)

這個(gè)圖一是我按余額表出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表,圖二是和科目余額表一起的資產(chǎn)負(fù)債表,就我框的這個(gè)對(duì)不上,不知道怎么調(diào)
這個(gè)圖一是我按余額表出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表,圖二是和科目余額表一起的資產(chǎn)負(fù)債表,就我框的這個(gè)對(duì)不上,不知道怎么調(diào)
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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:58

?你好;? ? 意思是? 你應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)負(fù)數(shù)了。 而你 其他流動(dòng)資產(chǎn)沒(méi)有數(shù)據(jù);? 你就 錄入期初 ;寫未交增值稅借方體現(xiàn)? ?

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你好;? 你這個(gè)期末科目余額表 數(shù)據(jù)是怎么? ?寫的; 就按照科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)寫;? ??
2022-09-19
你好!你的應(yīng)交稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)還是正數(shù)?你用的什么財(cái)務(wù)軟件?在報(bào)表公式里把其他流動(dòng)負(fù)債里面涉及稅金科目的刪除掉就可以
2022-09-16
你好,同學(xué)。 您要找出這個(gè)差額是哪里的數(shù)據(jù),然后再能分析出具體原因的。
2020-09-06
您好!進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅一般可以有借方余額,表示企業(yè)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-12
您好 把公式改成和11月報(bào)表一致的比較合適哈
2023-12-20
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