你好;? 你這個(gè)期末科目余額表 數(shù)據(jù)是怎么? ?寫的; 就按照科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)寫;? ??
老師,我們是建材公司,4個(gè)部門在同一個(gè)賬套里面做賬,總資產(chǎn)負(fù)債表是平的,而且總表里面的其他流動(dòng)資產(chǎn)金額為0。但是各個(gè)部門里的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有一個(gè)差額,只能填在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目里面,最終4個(gè)部門加起來(lái)的其他流動(dòng)資產(chǎn)總額也是為0 但是就不知道部門里面為什么會(huì)有這個(gè)差額在?
公司之前都是代理記賬,4月份我接過(guò)來(lái),按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來(lái),登錄國(guó)稅局報(bào)稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報(bào)表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)上)。為什么?
新建賬套,試算平衡出來(lái)的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那沒(méi)金額,別人給過(guò)來(lái)建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債有金額,這個(gè)金額剛好隔的是應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)是怎么調(diào)?
新建賬套,試算平衡出來(lái)的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過(guò)來(lái)建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債沒(méi)有有金額,這個(gè)金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表一致
新建賬套資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動(dòng)資產(chǎn)的公式是應(yīng)交稅費(fèi)借方金額,應(yīng)交稅費(fèi)里是應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額,但是我是中途新建賬套,以前的財(cái)務(wù)報(bào)表是應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額,其他應(yīng)收款沒(méi)有金額,那我現(xiàn)在是按現(xiàn)在賬套的公式,還是把公式改成和11月報(bào)表一致的,
老師,那選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務(wù)平臺(tái)把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請(qǐng)問(wèn)老舊電梯更換的業(yè)務(wù),回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開(kāi)了電梯的發(fā)票
社保部門撥付男職工護(hù)理假津貼怎么做帳?
老師,有個(gè)員工扣了3月她的社保的錢,但沒(méi)給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細(xì)賬務(wù)處理,賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
2024年有一項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳【一般企業(yè)成本支出明細(xì)表】里,是填在“罰沒(méi)支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發(fā)票預(yù)付款怎么做賬
公司報(bào)廢的包裝物需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
是按照科目余額表來(lái)填的賬套,可是出具的資產(chǎn)負(fù)債表和給過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致
就隔著那個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)金額
你待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 你負(fù)責(zé)里面是計(jì)入? 其他流動(dòng)資產(chǎn)去了嗎 ; 你錄入哪個(gè)科目的??
待認(rèn)證我是按科目余額表正常計(jì)入期初余額借方34144.53,本年累計(jì)借方計(jì)入34144.53的
直接到資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了,這個(gè)是怎么錄入?
?你好 ;? ? ? ? ?按照你 科目余額表? ?數(shù)據(jù)來(lái)錄入; 你可以錄入 應(yīng)交稅費(fèi)欄次去借方? ?
我把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3111.53加到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額的借方拉,還需要改哪個(gè)科目?
?你好;? 不用; 就在應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去? ?錄入數(shù)據(jù)? ?
是啊,按正常錄出來(lái)的報(bào)表和別人交接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上
你好 ;? ?對(duì)不上; 是因?yàn)槟銈兛颇靠赡懿灰恢聦?dǎo)致的 ; 你們?nèi)绻麤](méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目的; 你錄入未交增值稅借方去? ?
只需要把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入未交增值稅的借方?其他不改?未交增值稅里面也有金額,這個(gè)不管?
是的。 其他不動(dòng)哈;? 看你 錄入了未交增值稅借方即可? ?
這個(gè)圖一是我按余額表出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表,圖二是和科目余額表一起的資產(chǎn)負(fù)債表,就我框的這個(gè)對(duì)不上,不知道怎么調(diào)
?你好;? ? 意思是? 你應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)負(fù)數(shù)了。 而你 其他流動(dòng)資產(chǎn)沒(méi)有數(shù)據(jù);? 你就 錄入期初 ;寫未交增值稅借方體現(xiàn)? ?